你好,這個記入借,應付賬款貸,其他應付款
你好,財政向我們公司撥付了一筆項目款補助,項目內(nèi)容為全域無害化處理相關,財政撥付15萬,我們自籌5萬,由第三方工程公司為我們建設了一座化糞池,請問,財政撥付這15萬時我們該如何記賬?我們?yōu)榈谌焦こ坦靖犊顣r該如何記賬?(第三方工程公司開具給我們的發(fā)票上的項目名稱為工程服務)
第一建筑公司開具的增值稅專用發(fā)票,價款9633027.52元,稅率9%,增值稅款866972.48元,價稅合計10500 000.00元;建筑工程施工合同一份;工程進度確認單一份,等等。審核無誤后,我根據(jù)付款審批單列示,使用該項目的當年財政撥款專項資金支付,我省財政廳規(guī)定,單筆付款額在1000萬元(含)以上的款項,須以財政直接支付方式支付。6月3日,該項目支付手續(xù)辦理完結(jié)。
1)收到單位零余額賬戶代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權支付額度到賬通知書,收財政授權支付額度共計65 000元 2)通過財政直接支付方式支付一筆款項共34 500元,具體內(nèi)容包括為職工基本工資以及津貼補貼34 500元,單位預算中屬于基本支出的人員經(jīng)費。支付的相應款項在上一會計期間做過計提,記錄在“應付職工薪酬“賬戶中 3)通過財政直接支付方式支付一筆款項45000元,內(nèi)容為購買一批圖書,單位預算中屬于項目支出預算,圖書已經(jīng)上架投入使用 4)通過財政直接支付方式支付一筆款項50000元,內(nèi)容為支付信息系統(tǒng)建設款項。目前尚未建設完成,單位預算中屬于項目支出預算 5)通過財政直接支付方式支付一筆款項3000元,具體內(nèi)容為向某公司預付購買一批低值易耗品的部分款項,單位預算中屬于基本支出中的日常公用經(jīng)費。 6)通過財政直接支付方式支付一筆款項10000元,具體內(nèi)容為向某公司補足購買一批低值易耗品的剩余款項,購買該批低值易耗品曾經(jīng)預付的部分款項為3000元,現(xiàn)已驗收入庫 7)年終將“財政撥款預算收入”科目的本年發(fā)生額全數(shù)轉(zhuǎn)入“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目
現(xiàn)以我公司為主體單位申報了一個環(huán)境修復項目 地區(qū)財政局已把資金打給我們地方財政 因為我公司沒有財政對公賬戶 需要把錢打給鄉(xiāng)政府 再由鄉(xiāng)政府支付給我單位 然后再由我公司支付給中標單位 我公司收到政府轉(zhuǎn)進來的錢怎么做賬 然后我們再支付給中標單位 收到中標單位開的發(fā)票怎么做賬
一、目的:練習行政事業(yè)單位公共基礎設施的核算。 二、資料:某行政單位20×4年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)新建一項公共基礎設施,向施工企業(yè)預付工程價款200000元,款項通過財政直接支付方式支付。 (2)發(fā)生構(gòu)成待攤投資的相關費用35000元,款項通過財政授權支付方式支付。 (3)根據(jù)建筑安裝工程價款結(jié)算賬單與施工企業(yè)結(jié)算工程價款總計500 000元,扣除預付工程價款200 000元后,差額300 000元(500000-200 000)通過財政直接支付方式向施工企業(yè)支付。 (4)公共基礎設施建造完成并交付使用,在建工程的成本為535000元(500 000+35 000)。 (5)發(fā)生一項公共基礎設施的日常維修支出26 000元,款項通過財政直接支付方式支付。 三、要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該行政單位編制有關的會計分錄。
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關的,還有什么分錄是有關聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應該怎么做?分錄啊
等以后確定了,再結(jié)轉(zhuǎn)
有必要設專項應付款這個科目嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)的賬務處理又是怎樣的?(收到發(fā)票)
你好,可以的,你可以先設置這個。
設專項應付款后結(jié)轉(zhuǎn)的賬務處理又是怎樣的?(收到發(fā)票)
你好這個要看最,這個要看最終是怎么決定。比如不用還了你就可以轉(zhuǎn)入到
屬于項目的補助資金,不需要還
你好,最終不用還的時候,你轉(zhuǎn)入到其他收益財政補貼就好了。
不用其他應付款 這個科目 改成專項應付款 這個意思嗎?
你好,是的,你如果有專項應付款這個科目就不用其他應付款。
還有個情況。這個項目的指標是下到母公司的,子公司做項目業(yè)主。實際收票是開給業(yè)主(子公司)結(jié)轉(zhuǎn)其他收益財政補貼可以嗎?
你好,可以的,這個沒關系的。至少稅法上是沒什么關系,至于工程上面的要求老師就不確定了,要看當?shù)卣块T的要求。
好吧 謝謝宋老師
你好,不用客氣的了。