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你好,財政向我們公司撥付了一筆項目款補助,項目內容為全域無害化處理相關,財政撥付15萬,我們自籌5萬,由第三方工程公司為我們建設了一座化糞池,請問,財政撥付這15萬時我們該如何記賬?我們?yōu)榈谌焦こ坦靖犊顣r該如何記賬?(第三方工程公司開具給我們的發(fā)票上的項目名稱為工程服務)

2021-08-24 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-24 16:21

同學你好 這個計入營業(yè)外收入 付出去是在建工程

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快賬用戶3366 追問 2021-08-24 16:39

請問在建工程什么時候結轉固定資產呢?是收到第三方工程公司的全額發(fā)票后還是我們給第三方工程公司付完全款后呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-24 16:48

完工之后結轉的 2.收到發(fā)票之后

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快賬用戶3366 追問 2021-08-24 16:48

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-24 16:56

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 這個計入營業(yè)外收入 付出去是在建工程
2021-08-24
同學你好 這樣操作可以的 發(fā)票按照實際業(yè)務開 開建筑服務的
2021-08-24
同學你好 1.你們是分包可以找材料發(fā)票來抵銷項的 但是也要有合同的 還得走付款流程 2.要有足夠的進項 3.建筑業(yè)的一般不會虧損的
2021-04-14
下午好親!虛擬庫存是最讓人沒有辦法的,賬實不符。消耗庫存就得交稅,做視同銷售、無票收入這些,然后結轉成本結轉掉庫存
2025-07-14
同學你好,1、預交是在項目所在地,需要開發(fā)票時,開會產生預交,這個和正常申報的沒有直接關系,你總部該正常申報的就正常申報好了;2、在機構地正常申報;3、考慮比例,是因為腦子里面想到的是相關成本這塊吧,實際支付款項的,按實際來處理;4、如果約束對方開票按要求開發(fā)票,建議和對接項目人員溝通好,見票再支付相關款項,如果票給的不合格,就不會付款的;
2021-07-31
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