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請問老師,上月發(fā)現(xiàn)科目記錯了,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入。這個月發(fā)現(xiàn)借方科目錯了,不應該是銀行,應該是應收賬款。該怎么處理

2025-09-11 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-11 13:09

同學,你好
借:應收賬款
貸:銀行存款

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快賬用戶9596 追問 2025-09-11 13:16

不需要做紅沖,在做正確的嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-11 13:16

同學,你好
不需要的

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快賬用戶9596 追問 2025-09-11 14:38

辦公室購買的瓶裝水可以計入辦公費嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-11 14:40

同學,你好
是可以的

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同學,你好
借:應收賬款
貸:銀行存款
2025-09-11
你好,調(diào)整的分錄是 借:其他應付款,貸:應付職工薪酬
2021-07-08
你好? ?你跨年了 :借? ?以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務收入-A? ? 1000 貸以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務收入-D? ? 金額不變的話? 那么你這個 就這樣處理了 。? ? ?
2021-06-11
你好,根據(jù)你的描述,是這樣做調(diào)整分錄的 借:主營業(yè)務成本15,貸:應付賬款?15
2024-07-03
通過以前年度損益調(diào)整
2021-12-13
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