收到退回款項(xiàng)后,應(yīng)先沖減應(yīng)付賬款,再確認(rèn)收入或調(diào)整其他相關(guān)科目。具體操作需根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況來定。建議查看最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并咨詢財(cái)務(wù)顧問以確保合規(guī)。
應(yīng)付賬款中前期我們多付對(duì)方款,現(xiàn)在對(duì)方把款給我們退回來了,但是多退款的,導(dǎo)致應(yīng)付賬款出現(xiàn)余額,我該怎么處理
供應(yīng)商有一筆退款多退了1毛,導(dǎo)致應(yīng)付賬款貸方有余額,請(qǐng)問老師怎樣將這個(gè)科目做平
老師 請(qǐng)問應(yīng)付賬款貸方有余額借方也有余額應(yīng)該如何沖平,我看之前做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,或者是反過來,我們是做工程的,涉及的工程項(xiàng)目二十多個(gè),應(yīng)該如何做
老師,你好。請(qǐng)問一下,現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來是應(yīng)付賬款借貸平衡。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款余額在貸方,應(yīng)付賬款余額在借方。這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?
老師,我在對(duì)完應(yīng)收款和應(yīng)付款賬后,現(xiàn)在調(diào)整賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收貸方有余額,對(duì)賬后說平賬了,怎么做分錄,還有應(yīng)收款借方有余額,對(duì)賬后說平賬了,怎么做分錄,還有應(yīng)付款也有借方有余額和貸方有余額,結(jié)果有的平賬了,怎么做分錄
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?