同學(xué)你好 借工程施工 貸應(yīng)付賬款
老師 請問應(yīng)付賬款貸方有余額借方也有余額應(yīng)該如何沖平,我看之前做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,或者是反過來,我們是做工程的,涉及的工程項(xiàng)目二十多個,應(yīng)該如何做
老師,前任會計(jì)代扣員工個人承擔(dān)部分公積金時做,借:管理費(fèi)用—工資 貸:其他應(yīng)付款—公積金;代繳時,借:其他應(yīng)收款—公積金,貸:銀行存款。目前其他應(yīng)付款—公積金借方余額三萬多,這歷史遺留問題也查不清了,請問如何平賬(正確余額應(yīng)該是當(dāng)月代繳金額)?
老師,請問我公司一項(xiàng)工程承包給包工頭做,包工頭先打款到公司賬上,再從公司賬上打出去付貨款,我的賬務(wù)處理是這樣的,1.借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,2.借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,這樣操作的話,其他應(yīng)收款在貸方的余額越來越多,我該怎么做?
付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫錯了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
請問一下老師,我們財(cái)務(wù)經(jīng)理要求我們銀行存款每收到一筆錢,都要先做,借:銀行存款、貸:應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款借方明明沒有余額,還有每付一筆錢都要先做,借:應(yīng)付賬款、貸:銀行存款,之前根本就沒做過這筆業(yè)務(wù)的賬,應(yīng)付賬款借方也沒有余額,這樣做賬對嗎?
老師您好,我們是餐飲店,別的門店要我們幫他從總部進(jìn)貨,然后給我們錢要怎么做賬
請問老師,把證書給代理記賬公司辦許可用有沒有風(fēng)險?
請問一下,生產(chǎn)企業(yè)購買的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷售貨物的銷項(xiàng)稅嗎?
辭退員工給的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金要申報個人所得稅嗎?在哪申報
老師,個體戶定期定額征收個人所得稅(經(jīng)營所得)的稅費(fèi)怎樣算,比如核定一個月是45000,一個季度是135000,但這個季度開票是29萬多,
江蘇省殘保金申報人數(shù)剛好30人也需要交費(fèi)嗎?關(guān)鍵是減免性質(zhì)的那個選項(xiàng)還勾選不了
你好,老師,我們的廠房的房東昨天去稅務(wù)局代開了發(fā)票,寫了所屬期2020-2025,分了6張發(fā)票。我們應(yīng)該怎么調(diào)賬???
每個月的工資是不是要在當(dāng)月計(jì)提,比如8月的工資計(jì)提到8月份,但實(shí)際情況是8月發(fā)放的是7月的工資,那個稅申報系統(tǒng)就申報8月發(fā)放的7月的工資,那賬上應(yīng)付職工薪酬借貸方就相差一個月的工資,是這樣的吧?
@樸老師,我們購進(jìn)工具低值易耗品和勞保用品,計(jì)入什么科目?領(lǐng)用計(jì)入什么科目?請寫一下購進(jìn)和領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理?
咨詢下:個人出租非住房給企業(yè),租房合同需要交印花稅嗎?
老師可以換一個科目嗎
工程施工
能不能用這個項(xiàng)目的借方,沖減另外一個項(xiàng)目的貸方,因?yàn)檫@些項(xiàng)目以后都不會出現(xiàn)了
可以的,那你直接用成本 主營業(yè)務(wù)成本
能不能用這個項(xiàng)目的借方,沖減另外一個項(xiàng)目的貸方,因?yàn)檫@些項(xiàng)目以后都不會出現(xiàn)了
只能各項(xiàng)目自己沖,不能混沖的