您好,這個的話,是可以補(bǔ)提,做一筆 借 管理費(fèi)用 貸方應(yīng)付職工薪酬,這樣來的,這樣就不會了

老師,個稅申報系統(tǒng)申報的金額,和網(wǎng)廳工會經(jīng)費(fèi)申報的金額,和賬本里的應(yīng)付職工薪酬—工資。三個數(shù)據(jù)是不是必須一致呢?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時期間費(fèi)用表里的職工薪酬金額應(yīng)該填的是和個稅申報系統(tǒng)的金額一致還是和會計賬上的一致呢(如果個稅申報系統(tǒng)和會計賬上金額不一致)
老師,匯算清繳時發(fā)現(xiàn),應(yīng)付職工薪酬賬載金額和個稅申報系統(tǒng)查了6000塊,申報系統(tǒng)多,應(yīng)該是填報有誤,這怎么辦?也修改不了
老師,之前會計申報的個稅系統(tǒng)工資和賬上面完全對不上,發(fā)的多報的少,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),這個應(yīng)該怎么辦呢老師
老師,我想問一下,之前的會計在申報工資的時候沒有全部申報上去,導(dǎo)致發(fā)的多,報的少,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),請問我現(xiàn)在可以吧這個人的工資申報在下個月嗎,但是前提是這個人已經(jīng)離職了
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
可是這樣我的工資和個稅系統(tǒng)也對不上應(yīng)該怎么辦老師
就是申報的多,賬面的少,需要看一下累計申報的多少,比賬面多多少,然后再補(bǔ)提,這個需要往前算
不是申報的少,發(fā)的多,怎么往前算老師
看他之前申報了多久,比如他申報了1年,就需要把這一年個稅申報的全部導(dǎo)出來,然后和工資表,計提的人員,一個一個核對每個月才知道差異的
這個差異需要在個稅系統(tǒng)補(bǔ)起來嗎老師,還是只要在賬上面補(bǔ)提就可以了
看差異原因,如果是個稅系統(tǒng)少了就補(bǔ)系統(tǒng)的,如果是賬面少了補(bǔ)賬面,這倆不會同時多或者同時少
好的謝謝老師
不客氣的,祝您開心的哈,這個
還有一個問題老師,去年的如果調(diào)就要調(diào)23年的匯算清繳,去年不多的話我可以計入福利費(fèi)嗎,福利費(fèi)是工資薪金的14%就可以是嗎,比如50萬的工資,不超過7萬的福利費(fèi)就可以,是這樣嗎老師
嗯對,是這樣調(diào)整的,這個理解的對