你好,可以修改的,更正申報(bào)不就可以了,你匯算清繳職工薪酬明細(xì)表,按照實(shí)際的來(lái)填寫(xiě)。

老師,殘保金申報(bào)表的工資總額是看財(cái)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付職工薪酬還是看個(gè)稅系統(tǒng)的金額,這2者不一致怎么辦,應(yīng)該看哪個(gè)填?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用表里的職工薪酬金額應(yīng)該填的是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的金額一致還是和會(huì)計(jì)賬上的一致呢(如果個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)和會(huì)計(jì)賬上金額不一致)
老師,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),應(yīng)付職工薪酬賬載金額和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)查了6000塊,申報(bào)系統(tǒng)多,應(yīng)該是填報(bào)有誤,這怎么辦?也修改不了
會(huì)計(jì)問(wèn),老師,22年應(yīng)付職工薪酬的貸方227943,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)200944.14,匯算時(shí)我該怎么處理?還有就是個(gè)稅系統(tǒng)個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)部分和帳載也有出入,22年醫(yī)療沒(méi)有出來(lái)單子,也沒(méi)有在個(gè)稅系統(tǒng)中申報(bào),我這種情況怎么匯算以及做賬?
老師 您好! 請(qǐng)問(wèn)公司有社保和個(gè)稅 賬上應(yīng)付職工薪酬薪酬就會(huì)比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的工資金額少,這樣填匯算清繳怎么填
請(qǐng)問(wèn)我們的客戶稅務(wù)發(fā)函調(diào)過(guò)來(lái),我們這的稅務(wù)又函調(diào)了我們上游的加工廠,由于加工廠已經(jīng)不營(yíng)業(yè)(沒(méi)人提交資料),又沒(méi)注銷,導(dǎo)致回涵異常,這種情況會(huì)影響我們的納稅人等級(jí)嗎?
我想在這個(gè)平臺(tái)查下發(fā)票,這個(gè)票據(jù)代碼在哪兒?現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號(hào)碼呀
老師,企業(yè)稅務(wù)部門(mén)罰沒(méi)收入計(jì)入什么科目,營(yíng)業(yè)外支出嗎
2018年有筆營(yíng)業(yè)外支出,2025年收回??梢詻_減2025的營(yíng)業(yè)外支出嗎?
小規(guī)模納稅人可以給甲方開(kāi)具3%的建筑安裝服務(wù)專票嗎?對(duì)于甲方來(lái)說(shuō)收到3%的專票有問(wèn)題嗎?合規(guī)嗎?
老師好,開(kāi)發(fā)票給抖音公司的平臺(tái)補(bǔ)貼,做什么科目?
老師們下午好。請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi),保費(fèi)都有填寫(xiě)數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價(jià)格合計(jì)數(shù)單純就是商品本身的價(jià)格,沒(méi)有加上運(yùn)保費(fèi)。 也就是說(shuō)報(bào)關(guān)單信息做錯(cuò)了,成立方式CIF,商品價(jià)格只填FOB價(jià)格。 那現(xiàn)在是需要主動(dòng)去找海關(guān)修改商品價(jià)格嗎? 假如不改報(bào)關(guān)單的話,我發(fā)票怎么開(kāi)呢,報(bào)關(guān)單商品價(jià)格已經(jīng)是錯(cuò)誤的了,該加上沒(méi)包含運(yùn)保費(fèi),我沒(méi)法用這價(jià)格扣除運(yùn)保費(fèi)來(lái)確認(rèn)收入???
如果該企業(yè)的在職人工超過(guò)30人,該怎么計(jì)算殘疾人就業(yè)保障金呢
車(chē)位費(fèi)一年2400怎么分?jǐn)偅瑫?huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),是老板個(gè)人支付的
一般納稅人開(kāi)專票或者普票都是13個(gè)點(diǎn)嗎


去年的,我要逐一更正申報(bào)嗎?
去年的,我要逐一更正申報(bào)嗎?
你好,你修改最后一個(gè)月份的不就可以了。
老師,我剛看了一下,賬上的不對(duì),申報(bào)系統(tǒng)是對(duì)的,也已經(jīng)扣稅了,怎么處理?有補(bǔ)在今年做以前年度損益調(diào)整嗎?
可以用1000年度損益調(diào)整來(lái)做的。
稅款是正確的,稅款的不用修改。