你好,固定資產(chǎn)是做什么用的?什么時候可以安裝使用?
你好 老師我問下公司購買建筑裝飾材料回來改造廚房 請問我是入:借:在建工程 貸:銀行存款 等建好后轉(zhuǎn)入:借 固定資產(chǎn) 貸:在建工程 然后次月開始計提折舊 :借:管理費用-福利費 貸:累計折舊這樣對嗎?還是一次性做入管理費用 -福利費 貸:銀行存款呢
老師,假設(shè)一個固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個月都計提折舊,5年后折舊完畢。由于這個東西是2001年購置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時。累計折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報廢申請已通過,但是還沒處置噢,錯誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因為目前財務(wù)報表上的累計折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計提的折舊。那等到處置變賣這個東西時,賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
請問老師購買固定資產(chǎn),然后第二個月給員工使用,那我先借固定資產(chǎn)貸銀行存款后面怎么計提折舊呢?計提幾年呢?然后我們是民間非營利組織要記錄什么科目呢?
郭老師郭老師請問老師買了一批物資給員工發(fā)放,剛買的時候員工領(lǐng)用,然后他是隔了兩個月再發(fā)放出去的,請問一下讓他發(fā)放出去的那個對方簽收表我要放到哪一個月呢?我一開始做的是借業(yè)務(wù)活動成本,貸銀行存款這么做,我們是民間非營利組織
期限風險溢價為什么市場利率上升會導致價格下跌
銀行貸款利息擔保費要分攤3年,應(yīng)如何做會計分錄呢,還沒開始分攤,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔保費
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的。現(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點結(jié)賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅???
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
個體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
老師好,如果不想讓小股東分走利潤有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎,請勿重復接單
你具體買的什么,屬于哪一類固定資產(chǎn)?
當月買的次月用的,員工辦公使用
你好!具體是什么?因為要分類機械設(shè)備,運輸設(shè)備,電器折舊年限是不一樣的
就是電腦打印機
你好!購買次月折舊,按不短與3年計提折舊