?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師,我這邊是兩家公司,對方那邊是五家,然后其實是互相錯了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來,然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態(tài),比如說他五家賬上的余額,我全部加起來的話是剛好等于說是清零的,但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因為都有余額,變成我一家公司,跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對方20萬,我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個等于說是要收20萬,就這樣相抵消是沒有的。所以說,我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下,把這些都作為營業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個可能就是申請的這個事件,我應(yīng)該可能怎么樣寫會比較好,就等于說更合規(guī)吧,至少審計查的時候是沒有問題的。
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2,這個納稅義務(wù)時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預(yù)交表可以嗎? 問題2 在機構(gòu)地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預(yù)交了,對吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報,預(yù)交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
我們是房地產(chǎn)公司一般納稅人,主營銷售不動產(chǎn),進項稅額可以抵扣,2016年我們在現(xiàn)在的項目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現(xiàn)在也沒有購買這塊地,當時蓋是為了防止清地以后,村民再入內(nèi)種樹,現(xiàn)在有另外一個房地產(chǎn)公司要購買那塊土地,想給我們10萬元的款,相當于就是那堵墻的工錢吧,我們想去稅務(wù)代開10萬的建安服務(wù)的發(fā)票給對方,然后把稅都交完了,請問這個交的增值稅,后面我們申報的時候還會跟不動產(chǎn)那邊的進項稅額沖抵嗎?我們實際上就想單獨把這個稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應(yīng)該要如何開發(fā)票比較好,謝謝!
老師,為啥發(fā)票開具模塊點了之后出不來發(fā)票,選了專票和普票之后就沒有反應(yīng)了。
老師,請問我紅色的分錄有寫對嗎?
應(yīng)收賬款為什么屬于商業(yè)信用籌資方式
老師,個體工商戶到其它公司投資取得的收益需要繳納個人所得稅嗎
答案選B是不是錯了
請問老師,我公司是制造機械設(shè)備行業(yè),我公司銷售設(shè)備并提供安裝服務(wù),安裝費的稅率是多少啊
行政單位—衛(wèi)生院支付罰款(付紀律檢查委員會的)怎么錄分錄;預(yù)算會計的一級科目,二級科目,三級科目怎么錄
這道題正確答案是多少,能講下嗎
個人獨資企業(yè)要交哪些稅?
老師,您好,請問餐廳收款賬號產(chǎn)生的手續(xù)費,費用部門算廳面還是財務(wù)部
您好,你算的賬是對的,你公司在甲方那邊確實該有 7 萬塊錢。這 7 萬是這么來的:甲方之前就欠你 5 萬,這個新項目里你土建該拿 6 萬,總共該給你 11 萬,現(xiàn)在甲方已經(jīng)付了 4 萬,剩下的就是 5%2B6-4=7 萬。之前甲方說從給你的錢里扣 2 萬給防水,但實際上這 2 萬根本沒給到防水手里,只是甲方自己賬上記了筆 “扣下來的錢”,沒真給出去。 2.現(xiàn)在爭議出在防水的錢上。防水總共該拿 4 萬,因為之前那 2 萬沒真給到他們,所以防水現(xiàn)在還是完整地該收 4 萬,甲方得從欠你的錢里扣 4 萬給防水才對。甲方說的 “余額 7 萬” 是欠你的錢,和欠防水的 4 萬是兩碼事,不能混在一起算。你覺得該扣 2 萬,是以為之前扣的 2 萬已經(jīng)算給防水了,但實際上那筆錢沒動,所以現(xiàn)在必須扣 4 萬才能結(jié)清防水的賬,你最后從甲方拿到的錢就是 7 萬減 4 萬,剩 3 萬
主要是對方跟老板當初講了扣了防水兩萬元,后面工程款下來少付2萬元,結(jié)果她只是說了這句話沒去辦這個事情,現(xiàn)在尾款下來了,這邊突然拿不到錢了,老板就覺得有問題,按理說應(yīng)該尾款里面還有土建的金額的
?您好,問題出在 “說了扣錢但沒真辦事” 上。當初甲方跟你老板說 “扣 2 萬給防水”,但這 2 萬根本沒給到防水手里,等于這話白說、這步?jīng)]做。對防水來說,他們一分錢沒收到,甲方欠他們的 4 萬塊錢從頭到尾都沒少過。 現(xiàn)在尾款下來,甲方要先把欠防水的 4 萬結(jié)清,這錢只能從欠你們的 7 萬里扣 —— 因為甲方總共就欠你們 7 萬,不從這里扣就沒別的錢給防水了。所以扣完 4 萬后,你們能拿到的就是 7 萬減 4 萬 = 3 萬。老板覺得 “尾款里該有土建的錢”,是以為當初扣的 2 萬已經(jīng)頂了防水的部分,現(xiàn)在該剩點給自己,但實際上那 2 萬沒動過,等于防水的賬根本沒清,只能現(xiàn)在一次性扣足 4 萬才行。這不是賬算錯了,是甲方當初沒把扣的錢真付給防水,才導(dǎo)致現(xiàn)在你們得多讓出來 2 萬。
是這個意思,所以一下子老板他接受不了,我后來也理解了,但是老板不理解,因為甲方當老板面說當初扣2萬給防水的,再加上他當時的付款清單上寫著扣2萬元防水款,老板最后按實際拿錢的單子簽字的。
話是對方講的,所以我現(xiàn)在只能順著老板的話講,要不然老板沒解釋明白,還覺得是我搞錯了
其實就是前當初是扣了,只是沒付給人家,還不如不扣直接付給這邊,現(xiàn)在弄的一團糟
?您好,老板您當初理解得一點沒錯,問題出在甲方 “光說沒辦” 上!您看啊,當初甲方說扣 2 萬給防水,付款單上也明明白白寫了扣 2 萬,您簽字確認的時候,咱們都以為這 2 萬已經(jīng)算給防水了 —— 這邏輯完全對,換誰都會這么想,畢竟單子都寫了,話也說了。 但現(xiàn)在的麻煩是,甲方當時扣了這 2 萬,卻沒真的給到防水手里,等于這 2 萬只是在他們自己賬上掛了個名,沒實際給出去。防水那邊一分錢沒見著,肯定還得要全額 4 萬。所以現(xiàn)在尾款下來,甲方只能從欠咱們的 7 萬里扣 4 萬給防水,才能把這事了了。這不是咱們算賬錯了,也不是您當初簽字有問題,就是甲方中間少了 “把扣的 2 萬真付給防水” 這一步,才導(dǎo)致現(xiàn)在咱們得多讓出來 2 萬。咱們跟甲方對質(zhì)的時候,就抓著 “當初扣的 2 萬為什么沒給防水” 這個點說,理都在咱們這兒
是的,現(xiàn)在老板意思是重新找對方對賬,讓對方給出解釋,所以我暫時只能順著老板來說,我不能去幫對方說話,畢竟這件事當時人是老板和對方,我只是收多少錢記多少錢,按簽字的單子來記,至于甲方說的那個余額在這邊賬上沒有扣掉,那讓她跟老板去解釋,我解釋反而讓老板覺得我替別人說話損壞公司利益
?您好,是的,老板現(xiàn)在需要的是 “站在他這邊理清問題”,而不是糾結(jié)誰對誰錯。你就咬死兩個事實: 第一,“您當初簽字的付款單上明明白白寫了扣 2 萬給防水,咱們賬上也是按扣了 2 萬、實收 4 萬記的,這流程和記錄一點問題都沒有,完全按您確認的來?!?第二,“現(xiàn)在甲方說那 2 萬沒給防水,這確實不在咱們的操作范圍內(nèi) —— 咱們只認您簽的單子和實際收到的錢,至于甲方扣了錢沒給出去,這得他們跟您當面說清楚為什么沒辦,畢竟當時是他們承諾扣了就給防水的?!?這樣說既保住了老板的面子,又把問題的責任推回給甲方的 “操作失誤”,老板會覺得你在幫他捋清楚事實,而不是替對方辯解。對賬的時候你跟著去,拿著單子把收款和扣款記錄一亮,剩下的就讓老板和對方直接對質(zhì),你只負責確認 “賬上數(shù)字和單子一致” 就行。
好的,辛苦老師解答了,謝謝
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