可以這么操作。先借信用減值損失,貸應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備,確認損失。再借應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款,沖銷原應(yīng)收賬款。確保財務(wù)報表準(zhǔn)確反映損失情況。

信用減值損失 計提 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 確認 借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款 收回已確認的壞賬 借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借銀行存款帶 貸應(yīng)收賬款 不知道下面要不要再做這一個分錄? 借壞賬準(zhǔn)備 貸信用減值損失
無法收款計提壞賬, 借:信用減值損失-計提壞賬準(zhǔn)備 貸:壞賬準(zhǔn)備, 借:壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款-XX公司 壞賬準(zhǔn)備需要明細嗎
公司已注銷,上年計提的壞賬準(zhǔn)備已經(jīng)全部收回,是否在今年直接沖回上年確認的信用減值損失,分錄做借:應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備 貸:以前年度損益調(diào)整,還是應(yīng)該做借:應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失沖當(dāng)期損益
老師 公司沒有計提壞賬準(zhǔn)備,有一客戶經(jīng)法院判決只收回小部分應(yīng)收款,不能收回部分做借:信用減值損失,貸:應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備,然后借:應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款可以嗎
老師!應(yīng)收賬款收不回來了是這樣做分錄嗎?計提時:借 信用減值損失-壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備;確認壞賬時:借 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款-***,是這樣做分錄嗎?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
好的 謝謝老師
不客氣,有其他財會問題隨時提問。祝您工作順利!