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已確定,好些年的應(yīng)付借方余額,貨已到已暫估,確定發(fā)票收不來了,現(xiàn)在賬務(wù)如何處理

2024-09-16 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-16 09:27

您好,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,在所得稅匯算清繳時納稅調(diào)增,因為這部分存貨已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但無票是不能稅前扣除的,暫估正好也是應(yīng)付借方余額

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快賬用戶4516 追問 2024-09-16 09:30

估價戶如何平?

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齊紅老師 解答 2024-09-16 09:33

您好,我們暫估的部分不是已結(jié)轉(zhuǎn)平了么,現(xiàn)在就是應(yīng)付借方余額,還有哪些科目有余額 如果我們有應(yīng)付賬款-暫估 那? 借:應(yīng)付賬款-暫估? ?貸:應(yīng)付賬款 沒有其他分錄,年度匯繳時調(diào)增這部分沒有發(fā)票的成本費用就可以了 年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他?

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快賬用戶4516 追問 2024-09-16 09:37

暫估和應(yīng)付可以直接對沖平?

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齊紅老師 解答 2024-09-16 09:38

您好,是的,可以的,我們確定發(fā)票來不了,把成本費用調(diào)增就可以

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您好,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,在所得稅匯算清繳時納稅調(diào)增,因為這部分存貨已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但無票是不能稅前扣除的,暫估正好也是應(yīng)付借方余額
2024-09-16
你好,當(dāng)時付款的怎么做的?借預(yù)付賬款,貸銀行存款嗎?那你暫估的又怎么做的?
2023-09-20
借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。
2021-12-14
你好,按正常入賬,做所得稅匯算清繳的時候再調(diào)增就可以,
2020-12-28
您好,就是應(yīng)收已開票%2B暫估-暫估沖掉,收到發(fā)票或暫估,我們都是用的應(yīng)收賬款這個往來科目的,導(dǎo)出明細(xì)只是為了核實我們對不對,跟客戶對賬不對時就需要導(dǎo)出明細(xì)來雙方核對了
2024-08-12
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