您好,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,在所得稅匯算清繳時納稅調(diào)增,因為這部分存貨已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但無票是不能稅前扣除的,暫估正好也是應(yīng)付借方余額
老師,上年的費用,已經(jīng)預(yù)付了,發(fā)票一直未收到,現(xiàn)已確定收不進(jìn)來了,應(yīng)該如何做賬啊,
老師我們付的貨款現(xiàn)在掛在預(yù)付了,發(fā)票是已經(jīng)確定收不回來了,我們要怎么賬務(wù)處理,分錄怎么寫
1、原材料貨款已付款,23年確認(rèn)發(fā)票無法收票,2022年匯算清繳已調(diào)增,現(xiàn)在2023年供應(yīng)商借方金額還掛在賬上,賬務(wù)如何處理 2、22年原材料貨款已付款,23確認(rèn)發(fā)票無法收回,未做匯算清繳調(diào)整,賬務(wù)如何處理
老師,我們在統(tǒng)計應(yīng)收賬款未回款,我是根據(jù)賬面輔助余額表,借方有些開票做了應(yīng)收,有些暫估應(yīng)收,有些又把暫估沖掉了,我可以直接用應(yīng)收借方的合計數(shù)(包含已開票的應(yīng)收+暫估的應(yīng)收-沖掉的應(yīng)收)-應(yīng)收貸方來確定應(yīng)收的最終數(shù)據(jù)嗎,比如8月暫估6萬,7月暫估5萬,后來都沖掉了,需要把明細(xì)導(dǎo)出來,每月暫估對應(yīng)每月沖掉的那筆嗎,還是看應(yīng)收借方合計數(shù)就行,就是應(yīng)收已開票+暫估-暫估沖掉就行
已確定,好些年的應(yīng)付借方余額,貨已到已暫估,確定發(fā)票收不來了,現(xiàn)在賬務(wù)如何處理
老師!房地產(chǎn)土地出讓契稅怎么算
員工已離職,但仍給報了個稅,員工申訴了,這個去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么辦,需要注意什么呢
旅游景點可以申請定額發(fā)票可以嗎,比如門票,各種娛樂設(shè)備等的費用
老師,2023年成立的公司,注冊資本實繳時間限制最遲是什么時候?
員工已經(jīng)離職,但仍給報個稅,員工申訴了,這個去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么跟專管員溝通呢
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,掛在一個建筑公司的名下,是甲供材,然后勞務(wù)就分包給了一個包工頭,也開了農(nóng)民工工資賬戶,申報了個稅,那么勞務(wù)費可以直接要勞務(wù)公司開給我們嗎?還是必須要建筑公司開工程服務(wù)的發(fā)票給我們?
老師,有一個管理費用的科目,7月份發(fā)生7900塊,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,他在科目余額表完全顯示不出來,利潤表卻有這個數(shù),可能和我剛開始新增科目錯誤有關(guān)系,當(dāng)時登記發(fā)生額在貸方,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn),但是7月份的不能反結(jié)賬了,現(xiàn)在如何處理把他的發(fā)生額轉(zhuǎn)到另一個科目表里頭
老師,我們租了個地方給A公司進(jìn)行攝影。然后跟A公司進(jìn)行收費,收費內(nèi)容包括:場地費、道具費、設(shè)備費等。其中A公司要求我們開具發(fā)票時將收費的明細(xì)全部顯示在發(fā)票項目上。其中:“場地費”,開發(fā)票時稅收分類編碼是哪個呢?
老師您好,請問下有個員工離職了,老板不想招人了,想分給在職的肩起來,分三分之一合適嗎
老師,幾家公司檔案登記表,是放在一張電子表格里,還是每家公司一個表獨立表格?
估價戶如何平?
您好,我們暫估的部分不是已結(jié)轉(zhuǎn)平了么,現(xiàn)在就是應(yīng)付借方余額,還有哪些科目有余額 如果我們有應(yīng)付賬款-暫估 那? 借:應(yīng)付賬款-暫估? ?貸:應(yīng)付賬款 沒有其他分錄,年度匯繳時調(diào)增這部分沒有發(fā)票的成本費用就可以了 年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他?
暫估和應(yīng)付可以直接對沖平?
您好,是的,可以的,我們確定發(fā)票來不了,把成本費用調(diào)增就可以