他的住宿,交通費,餐飲費需要發(fā)票,額外的出差補助不需要發(fā)票
老師,咨詢一下有沒業(yè)務(wù)員報銷,差旅費,車票及住宿費發(fā)票的票要什么樣才可以報銷,或者有沒業(yè)務(wù)員的報銷制度
請問差旅補貼沒有發(fā)票,但是財務(wù)制度有相關(guān)費用明細規(guī)定,這種可以在企業(yè)所得稅稅前列支嗎
老師,您好,我公司業(yè)務(wù)人員開自己的車出差,填了差旅報銷單,單價*公里數(shù),這個沒有發(fā)票,能正常報銷,企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
老師,業(yè)務(wù)員差旅費包干制的,業(yè)務(wù)員沒有發(fā)票,怎么樣做可以稅前扣除呢
老師單位員工出差,每天補助100這個是沒有發(fā)票的,我做賬銷售費用-差旅費_補助下邊這個有什么風(fēng)險么?可以稅前扣除么
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
小些想餐費是十幾塊的那種路邊的,拿不到發(fā)票,怎么處理呢
以出差補助的方式體現(xiàn)