這個沒有風(fēng)險,可以稅前扣除。
老師好,我們公司的差旅費(fèi)的餐費(fèi)是補(bǔ)助50元/天,但是沒有發(fā)票的,這個可以稅前扣除嗎?
甘老師,我有兩個問題:1,公司差旅費(fèi)補(bǔ)助每天200元,這個符合稅法規(guī)定嗎?(江蘇徐州)2,員工出差多數(shù)單位是包住的,沒有住宿票,出差的車票和補(bǔ)助可以報銷嗎?
老師您好!公司員工出差有一部分費(fèi)用拿不到票,我們把這部分沒有拿到票的費(fèi)用做到差旅津貼和誤餐補(bǔ)助里邊,這樣雖然沒有票就可以稅前扣除了,這樣操作可以嗎?謝謝!
老師好,我們公司是做井下工作的,員工下井每天補(bǔ)助20元,這個是個差旅費(fèi)一起報銷的,出差一天補(bǔ)助60元,這兩個補(bǔ)助沒有發(fā)票,要交個稅嗎?
老師您好!員工出差按公司規(guī)定取得的出差補(bǔ)助,應(yīng)入哪個會計科目呢?這個是不是可以不用提供發(fā)票呢,直接在差旅費(fèi)報銷單上寫上補(bǔ)助金額,這樣的操作是不是也可以在稅前扣除呢?
請問一下個體戶之前報經(jīng)營所得時都是無票成本,現(xiàn)在如果突然有成本票的話,之前的會不會有什么影響
公司資金困難,本月工資暫未發(fā)放,作為一個財務(wù)經(jīng)理,有員工問你,你怎么回答?
為什么只有背書轉(zhuǎn)讓的票據(jù)才可以公示催告
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)可以歸為流動資產(chǎn)是么?
老師,公司的賬上采購入庫和出庫都是按發(fā)票來做的,但是進(jìn)項存系統(tǒng)是貨回來就入,有銷貨訂單就出,所以賬上的庫存金額和系統(tǒng)里的的庫存金額不一致,導(dǎo)致賬上有很多庫存金額,但是實務(wù)沒有,現(xiàn)在要我從賬上找出哪些沒有結(jié)轉(zhuǎn)的東西出來對金額和數(shù)量,比如,賬上有10萬,系統(tǒng)有2萬,要我找出8萬的差異,我行哈怎么從賬上找出來
老師,我想問一下報稅的時候進(jìn)項抵扣,是進(jìn)項票要做賬了的才能抵扣嗎,還有就是上期沒抵扣完的是做賬了的,還是沒做賬的呢
我們把公司因日常經(jīng)營活動的費(fèi)用付出去了,但是發(fā)票還沒有回來。應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,如果收到保險公司的發(fā)票,財產(chǎn)險5000多,請問要不要交印花稅?如果要,按什么類目交?
今年中級經(jīng)濟(jì)法沒有敲重點(diǎn)?
老師好,科技型中小企業(yè)需要滿足什么條件才能申請?