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我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財務(wù)上做暫估。財務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進(jìn),本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時可能會12,賬務(wù)處理上會沖回10入12,那庫存報表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報表不顯示,那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉(zhuǎn)不過來了
老師您好 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨金額(存貨只有庫存商品,不存在其他科目差異)和存貨明細(xì)賬存在差異。其中我知道的是有部分已出庫,財務(wù)端未開票,所以未做結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的差異。這部分差異除去,還是有8萬多的差異。這通常會是什么原因呢。用什么方法可以有效核對出差異呢。謝謝
老師:我10月接的賬,之前是按收入比例來結(jié)轉(zhuǎn)成本,那現(xiàn)在公司要求按實際的,上了進(jìn)銷存,賬上有庫存商品的金額,ERP有產(chǎn)成品的數(shù)量,ERP是沒有對應(yīng)的單位成本的,金蝶賬上的是只有庫存金額,接下來自己要怎么給他做出期初的單位成本呢
老師您好,請問我這里的利潤表行次第9欄,存貨一欄為何是負(fù)9666.03元,行次第12蘭的庫存商品負(fù)14224.96元我知道是我們公司這個月銷售庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額剛好是14224.96元,因為我們公司是去年年底成立,今年2月份我才來上班,所以以前的老板進(jìn)貨銷貨沒有做賬,我來上班時也沒有進(jìn)貨單據(jù),只是盤點后入倉庫系統(tǒng),因此沒有做采購庫存商品的賬務(wù)處理,為何現(xiàn)在存貨這里有個負(fù)9666.03和在產(chǎn)品4558.93?
老師,我用T+做賬,把進(jìn)銷存數(shù)據(jù)輸入進(jìn)去,進(jìn)銷存里面的配送金額是用成本配送出去,但退貨回來,成本金額和配送出去的成本不一樣,(進(jìn)出庫的進(jìn)貨單喝退貨單是系統(tǒng)生成的,設(shè)置有先進(jìn)先出,我就是要調(diào)整,不知道怎么調(diào)整,麻煩老師指點一下,謝謝
請問:A公司已經(jīng)付清款給供應(yīng)商但對方未開發(fā)票來,怎么記帳。行業(yè)是免增值稅
為設(shè)備安裝調(diào)試產(chǎn)生的差旅費怎么做賬?
建筑工程合同簽在4月,4月是小規(guī)模,5月升為一般納稅人,給乙方開票,施工,我收入成本確認(rèn)是在幾月,發(fā)票進(jìn)項抵扣在哪個月
勞務(wù)派遣公司必須給員工繳納5險一金嗎?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務(wù)員沒有來報賬沖銷,請問賬上有余額責(zé)任會計的嗎,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員會不不反咬會計沒有及時找他銷賬?
這兩個都是股票價值的算法嗎?有什么區(qū)別?什么時候用哪個算法?
老師請問如果客戶發(fā)的表格打不開是什么原因?會引起什么后果?會不會被客戶笑話的?
老師,接手了一家公司,固定資產(chǎn)折舊,上一任會計做的表格跟做賬系統(tǒng)上計提的數(shù)據(jù)有出入,少了幾分,有沒有影響
甲公司生產(chǎn)某產(chǎn)品,預(yù)算產(chǎn)量為10000件,單位標(biāo)準(zhǔn)工時為1.2小時/件,固定制造費用預(yù)算總額為 36 000元。該產(chǎn)品實際產(chǎn)量為9500件,實際工時為15000小時,實際發(fā)生固定制造費用38000元。公司采用標(biāo)準(zhǔn)成本法,將固定制造費用成本差異分解為三差異進(jìn)行計算與分析。 老師,這題如何求標(biāo)準(zhǔn)價格,答案是 3,我不知道如何理解36000/10000/1.2=3 也不知這個式子對不對,求老師賜教
老師,這題如何求標(biāo)準(zhǔn)價格,答案是 3,我不知道如何理解36000/10000/1.2=3 甲公司生產(chǎn)某產(chǎn)品,預(yù)算產(chǎn)量為10000件,單位標(biāo)準(zhǔn)工時為1.2小時/件,固定制造費用預(yù)算總額為 36 000元。該產(chǎn)品實際產(chǎn)量為9500件,實際工時為15000小時,實際發(fā)生固定制造費用38000元。公司采用標(biāo)準(zhǔn)成本法,將固定制造費用成本差異分解為三差異進(jìn)行計算與分析。 求標(biāo)準(zhǔn)價格,答案是3 我反推的36000/10000/1.2=3 就是不知道是否正確,但好像最后單位乘了也不對,求老師賜教
您好,要找出賬上比系統(tǒng)多的8萬庫存差異,你需要先導(dǎo)出賬面庫存明細(xì)和系統(tǒng)庫存明細(xì),然后按物料編碼一一比對,重點檢查那些賬上有但系統(tǒng)上沒有或者數(shù)量金額不符的項目,具體做法是:把賬面庫存金額10萬減去系統(tǒng)庫存金額2萬得到8萬差異,然后逐筆核對采購入庫記錄,找出那些發(fā)票已到賬但實際貨物未到或已用掉的記錄,同時檢查銷售出庫記錄,找出那些貨物已出但未開票未做賬務(wù)處理的部分,最后將這些差異項目匯總起來就是你要找的那8萬
現(xiàn)在進(jìn)銷存系統(tǒng)安排另一個人在做,我是在做賬和和電子稅務(wù)局里面的發(fā)票做對比,看看有沒有有發(fā)票沒有入庫的,或者是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
我這邊做好了,和另一個在去做對比,你覺的這樣可以找出來嗎?
?您好,這種分工協(xié)作的方式是可以找出差異的,但需要注意幾個關(guān)鍵點:你負(fù)責(zé)核對賬務(wù)與發(fā)票的一致性,另一個人負(fù)責(zé)進(jìn)銷存系統(tǒng)的實物管理,這樣分工后,你們需要將兩邊的差異數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉比對,比如你發(fā)現(xiàn)賬上有發(fā)票但沒入庫的記錄,就要和系統(tǒng)那邊確認(rèn)是否真的沒有收到貨;同時系統(tǒng)那邊如果有入庫但沒發(fā)票的,也要和你確認(rèn)賬上是否做了暫估處理,只有把兩邊的差異數(shù)據(jù)匯總到一起分析,才能完整找出那8萬的差異原因,否則單看一邊的數(shù)據(jù)可能會遺漏部分問題
好的謝謝
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!