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Q

我們是建筑公司,現(xiàn)甲方、我司和供應(yīng)商現(xiàn)三方到賬,我司給甲方發(fā)票已開清,現(xiàn)倒完賬后應(yīng)收賬款貸方余額8千多的,這情況該怎么處理?

2024-09-05 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-05 10:12

你好,你確認收入和你實際工程金額是一樣的嘛?你看一下少做了收入沒有?

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快賬用戶5227 追問 2024-09-05 10:14

收入和實際是一致的,發(fā)票按照結(jié)算開清。實際上這個是別人掛靠我們公司。

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齊紅老師 解答 2024-09-05 10:14

轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里面。

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快賬用戶5227 追問 2024-09-05 10:27

后面附件單據(jù)附啥?

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齊紅老師 解答 2024-09-05 10:28

你好,沒有原始憑證的自己在摘要里面寫清楚。

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快賬用戶5227 追問 2024-09-05 10:37

要是算作管理費的話,轉(zhuǎn)到營業(yè)外的話,需要開票嗎?有沒有什么風險?

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齊紅老師 解答 2024-09-05 10:42

當時在怎么協(xié)商的 很少管理費用有開發(fā)票的。

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快賬用戶5227 追問 2024-09-05 10:54

我就問將其作為管理費的話,該怎么處理?或者還有別的什么處理辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-05 10:58

借銀行存款 貸營業(yè)外收入, 不開發(fā)票就做這一個, 如果對方要求開發(fā)票,那就做其他業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 如果你們怕查,那就原路退回去。退回去,讓他私下再給你們。私下給的這種就不做。

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快賬用戶5227 追問 2024-09-05 11:01

好的,知道,謝謝。 三方到賬協(xié)議,因為有的錢甲方已直接付給供應(yīng)商,所以供應(yīng)商給我公司開不了收據(jù),這該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-09-05 11:25

你好 出委托書就可以了。

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快賬用戶5227 追問 2024-09-05 15:09

三方到賬的,有協(xié)議書、委托書、甲方已付款的銀行回單、供應(yīng)商給甲方開具的收據(jù),這樣就可以了吧?供應(yīng)商給我司開不開收據(jù)都可以吧

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齊紅老師 解答 2024-09-05 15:11

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5227 追問 2024-09-05 17:22

還個問題:三方協(xié)議、委托書都有,但因甲方已支付給供應(yīng)商貨款,但已支付的回單和收據(jù)與三方協(xié)議的金額不一致,這該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-09-05 17:23

這個是什么原因不一致的?

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快賬用戶5227 追問 2024-09-05 17:35

甲方自己內(nèi)部原因,和我們沒關(guān)系,我司這邊是按照發(fā)票付款的余額,這個余額甲方那邊也是認可的,供應(yīng)商也是認可的,但現(xiàn)在甲方付款單據(jù)金額對不上,供應(yīng)商也不愿重開收據(jù)。

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齊紅老師 解答 2024-09-05 17:41

差額你們還支付嗎?不支付的放到營業(yè)外收支

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快賬用戶5227 追問 2024-09-05 18:08

不支付,和我司沒關(guān)系,是甲方已經(jīng)支付的金額比我們大,我想問的是,只有三方和委托付款,沒有銀行回單和收據(jù),這樣可以入賬嗎?對于我司有沒有什么訴訟風險。比如后期供應(yīng)商憑借發(fā)票起訴我們沒有付款之類的。

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齊紅老師 解答 2024-09-05 18:08

可以的,按照你實際業(yè)務(wù)來看合同

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