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老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報(bào)。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時(shí)沒(méi)有做分錄 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)2021年匯算清繳結(jié)束后,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報(bào)了收入,賬面也多計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。實(shí)際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說(shuō)修改哪些申報(bào)表?2021年上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表,只需要修改2021年度,還是說(shuō)第四季度也需要修改?
之前開(kāi)免稅收入發(fā)票借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)做增值稅現(xiàn)在季度超45萬(wàn)了得交增值稅,增值稅要怎么計(jì)提
老師公司去年的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅的報(bào)表利潤(rùn)不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報(bào)表,報(bào)表多了個(gè)營(yíng)業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整,營(yíng)業(yè)外收入做賬的時(shí)候做錯(cuò)了是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個(gè)科目呢?
2023年風(fēng)險(xiǎn)稽查時(shí)補(bǔ)交2021年的稅,去大廳補(bǔ)稅時(shí)稅務(wù)申報(bào)表上改成無(wú)票收入了,2023年我賬上沒(méi)有把2021年補(bǔ)做無(wú)票收入, 只在2023年賬上做了借:未分配利潤(rùn)(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi), 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,直接做了收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣增值稅多交了, 現(xiàn)在申請(qǐng)2023年多交的增值稅,把2023年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的稅務(wù)申報(bào)表,變更填一筆無(wú)票收入負(fù)數(shù),那我2023年的分錄我要怎么修改?
這個(gè)答案里面說(shuō)自然人平均每個(gè)月租金不超過(guò)10萬(wàn)的情況下是免征增值稅的。比如說(shuō)個(gè)人出租個(gè)人住房月租金沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)塊錢(qián),是不是也免稅呢。如果月租金是20萬(wàn)的話,又該怎么算呢?還有個(gè)1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
這個(gè)年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計(jì)算第3和第5的時(shí)候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對(duì)吧?幫我分析一下,謝謝。
這個(gè)案例第二年的分錄是不是借:遞延所得稅負(fù)債,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅12.5?
老師,這個(gè)第一問(wèn)的第三小問(wèn),為啥折舊和攤銷(xiāo)不考慮所得稅,每年可產(chǎn)生的稅后營(yíng)業(yè)成本不是考慮了所得稅嗎?做題暈了,感覺(jué)有時(shí)候折舊又考慮所得稅,有時(shí)候又沒(méi)有
我發(fā)票提額度時(shí)出現(xiàn)查詢未辦結(jié)票種核定
老師,麻煩請(qǐng)教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒(méi)掃碼槍,沒(méi)有出入庫(kù)表,不涉,不涉及稅務(wù),也沒(méi)有手工記錄的銷(xiāo)售臺(tái)帳)6月30日未盤(pán)點(diǎn),7月1日~5日一直在營(yíng)業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤(pán)點(diǎn)后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷(xiāo)售成本無(wú)法得出,學(xué)生刷校園卡消費(fèi),可以導(dǎo)出銷(xiāo)售收入,送貨單也有,追問(wèn),已知5月31日庫(kù)存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷(xiāo)售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷(xiāo)售收入47724.3元,7月6日清倉(cāng)退貨10090.04元,2月~5月平均銷(xiāo)售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
銀行戶余額不足,這個(gè)月社保沒(méi)扣完,還能補(bǔ)繳嗎
機(jī)票哪些可以抵扣,是票價(jià)加燃油附加費(fèi)嗎
麻煩寫(xiě)一下資料二的錯(cuò)誤分錄和正確分錄
您好,現(xiàn)在需要補(bǔ)做賬務(wù)處理:先補(bǔ)記收入,借記應(yīng)收賬款或銀行存款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),然后補(bǔ)提所得稅,借記以前年度損益調(diào)整,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,同時(shí)還要修改2021年度的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表,向稅務(wù)局申請(qǐng)更正申報(bào)并補(bǔ)繳稅款,滯納金按日萬(wàn)分之五計(jì)算,越往后滯納金越多