您好 開專票還是開1% 開了專票就不免稅了 專票上的稅額需要繳納增值稅的
老師 請教下 農(nóng)產(chǎn)品銷售蔬菜發(fā)票 既有需要專票的客戶 也有需要普票的客戶。我開了蔬菜專票 開其他客戶還可以享受免稅開普票的優(yōu)惠嗎。取得的農(nóng)戶代開蔬菜普票 還可以分開區(qū)分抵扣嗎 還是開了免稅普票 都不可以抵扣了?
老師,您好,現(xiàn)在有個(gè)實(shí)操的問題想請教您。我現(xiàn)在從事的是農(nóng)產(chǎn)品行業(yè),我們現(xiàn)在遇到一個(gè)開發(fā)票的問題。我們想對我們銷售的蔬菜開0稅率增值稅普通發(fā)票。其他肉禽類產(chǎn)品正常開增值稅專票。不知道如果我們開了蔬菜類的免稅發(fā)票,對其他產(chǎn)品開專票,會(huì)不會(huì)有影響呢
老師,我們是做蔬菜批發(fā),之前一直開的是普票1%,現(xiàn)在有一家客戶要求開專票,如果開專票稅率還是按1%?蔬菜在批發(fā)環(huán)節(jié)是免稅的,專票也開免稅?有沒有其他需要注意的地方?麻煩老師了
老師,一般納稅人批發(fā)蔬菜在流通環(huán)節(jié)是免稅的,老師農(nóng)產(chǎn)品如果我們開普通發(fā)票的話是免征增值稅的?如果開專票是按9%開?如果開了專票9%的,普通能開免稅的?
老師,有個(gè)問題,就是我這邊有1個(gè)小規(guī)模和一個(gè)個(gè)體,做食堂配送的,開蔬菜發(fā)票,以前一直開的1%的普票,我當(dāng)時(shí)不知道農(nóng)產(chǎn)品配送環(huán)節(jié)也免增值稅,所以就這樣一直開了,那現(xiàn)在再想開免稅的那種還可以不
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
蔬菜不是在批發(fā)和零售環(huán)節(jié)都免?開專票就要按1%交稅?
是免稅 免稅只能開普通發(fā)票 不能開專票 開了專票就要繳稅