你好!這個(gè)你月末借管理費(fèi)用-水電費(fèi),貸應(yīng)付賬款 下個(gè)月支付就好了
老師,公司的個(gè)稅是11月核定的,在11給法人發(fā)了一筆10月份的工資,這種情況賬務(wù)上怎么處理
老師,早上好。我司付一個(gè)季度的辦公室租金6600,因上個(gè)月辦公室裝修,業(yè)主承擔(dān)一部分的費(fèi)用1000,我司實(shí)際付款5600,這種情況,賬務(wù)處理怎么做
老師,有這樣一種情況,公司的電信話費(fèi),扣費(fèi)了2072.55元,從銀行劃扣的。但是發(fā)票金額卻是2227.91元,兩者的差額就是因?yàn)橛袀€(gè)預(yù)付金,針對(duì)這種情況情況,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理???
老師您好,公司問個(gè)人借款30萬,這個(gè)個(gè)人非公司員工,非公司股東。那么每個(gè)月支付給對(duì)方的利息,對(duì)方也不愿意開票給公司的情況下。賬上怎么處理會(huì)比較合適?謝謝老師!
老師,下午好!我需要做一盤內(nèi)賬,是顯示幾家公司的真實(shí)交易的,有一家一般納稅人,一家小規(guī)模,4家個(gè)體,有的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)幾家公司之間相互開票,相互收付的情況,這個(gè)錢不是真實(shí)收入支出,那如果我要做內(nèi)賬,有什么方法可以做到真實(shí)的反映!要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,這題ncf6殘值需要乘以(1-25%)嗎,老是搞不清楚什么時(shí)候抵稅什么時(shí)候不抵
老師好,請(qǐng)問我公司付項(xiàng)目成本,只是按合同掛賬,請(qǐng)問稅金應(yīng)該怎么記賬(對(duì)方公司未開票)
老師,外購商品贈(zèng)送客戶,可不可以不視同銷售,看作是個(gè)人消費(fèi),不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)生時(shí)直接記入借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)(業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)),貸:銀行存款,企稅按業(yè)務(wù)招待費(fèi)或宣傳費(fèi)扣除比例扣除。
總包企業(yè),給施工隊(duì)代發(fā)農(nóng)民工工資,工資過萬但不交個(gè)稅,施工隊(duì)不修改工資表不提供那納稅申報(bào)表,這種情況對(duì)總包企后續(xù)稽查有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,總包企業(yè)會(huì)被罰款嗎
老師,請(qǐng)問勞動(dòng)法規(guī)定的員工月出勤天數(shù)不能超過多少
個(gè)人稅務(wù)局開勞務(wù)票可以嗎 要交稅嗎
老師 就是之前個(gè)客戶開出去得票20萬 然后 只有15萬收回來了 現(xiàn)在人家意思是 剩下的5萬 只給支付5*70% 那么我現(xiàn)在怎么開發(fā)票把不支付的30% 沖了
老師 其他應(yīng)付款貸方正數(shù)是代表公司差別人錢是不
請(qǐng)問老師企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額是指資產(chǎn)負(fù)債表上面的負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)嗎
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
我啟賬時(shí)沒有考慮到這個(gè)水電費(fèi)的問題,現(xiàn)在我看到1月份實(shí)際有支付1000元電費(fèi),但是他實(shí)際這1000元又是12月份產(chǎn)生的!我該怎么做賬呢?謝謝!
你好!這個(gè)你計(jì)入本月算了