您好,不用支付的,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,17年客戶給我付了10萬,我們?cè)?020年給他開了5萬的發(fā)票,稅率是13%,現(xiàn)在要把剩下5萬,還有這個(gè)稅率差的錢退回給客戶,這個(gè)稅率差要怎么入賬
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔颍翌A(yù)估了例如20萬元金額的收入(20萬有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤(rùn)導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬給平嘍。因?yàn)橹?5萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個(gè)15萬是什么意思,因?yàn)榍捌陂_過票為啥還要到月底找15萬收入平那個(gè)差額。還有他說這樣不影響全年收入
老師,我公司,充值直播推流費(fèi)100萬,對(duì)方給我公司開票100萬,但是現(xiàn)在我們只用了70萬的推流,現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬充值提現(xiàn),請(qǐng)問怎么操作 您好,這個(gè)的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現(xiàn)出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款,之前充值是做預(yù)付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會(huì)有剩余,而且對(duì)方已經(jīng)把100萬發(fā)票開給我們了,請(qǐng)問這樣,發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說之前1,000,000全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復(fù)的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
#提問#老師,您好!兩年前。我公司開給政府的發(fā)票20萬,他們也付了20萬給我們公司,發(fā)票他們已入賬,現(xiàn)在審計(jì)單位審計(jì)政府賬目時(shí),發(fā)現(xiàn)其中有5萬發(fā)票不合規(guī),現(xiàn)在我們是要把原票拿回來嗎?,還是紅沖部分發(fā)票(只紅沖5萬),麻煩說一下正確的做法,謝謝!
老師,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)21年某客戶少付我們1.8萬,22年少付6.8萬,對(duì)方把款付過來了,但要求我們開發(fā)票,但我查了記錄該客戶之前的貨款并沒有全部開發(fā)票,只是部分開票,還有三十多萬沒有開發(fā)票,這個(gè)現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票該怎么開?現(xiàn)在開發(fā)票不是相當(dāng)于現(xiàn)在的收入了嗎
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時(shí)間,用的手機(jī),問了客服老師沒人回復(fù)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷存領(lǐng)出出庫(kù)這欄是不銜接的。這樣子的話。
請(qǐng)問法人實(shí)繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對(duì)應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈