您好同學(xué),咱借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用、電話費(fèi),貸銀行存款。
老師你好,我是新接手一家公司的賬。這個(gè)公司只交房產(chǎn)稅和土地使用稅。上個(gè)會(huì)計(jì)剛開(kāi)始做賬就按銀行收到3萬(wàn)元作為實(shí)收資本。然后每月稅款從這3萬(wàn)元里扣。但是實(shí)際沒(méi)有進(jìn)賬3萬(wàn)元,只是法人看賬戶錢不夠了,往里轉(zhuǎn)幾百元錢。導(dǎo)致賬上金額與銀行金額對(duì)不上。這種情況怎么辦呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在有一個(gè)情況是這樣的,就是個(gè)人開(kāi)了一個(gè)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,因?yàn)樗ぷ髻|(zhì)量的問(wèn)題,我們未能按照發(fā)票上面的金額付款。,我們扣了他100元的金額,因?yàn)槭莻€(gè)人很難開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)要如何會(huì)計(jì)記賬。
老師,上月交稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元是走庫(kù)存現(xiàn)金,借 管理費(fèi)用,貸 現(xiàn)金,這個(gè)月做賬,增值稅是從銀行走的,我應(yīng)該做借 應(yīng)交增值稅,貸 管理費(fèi)用,但這樣做出來(lái)銀行余額就對(duì)不上了[捂臉]這種情況要怎么處理?謝謝
老師,有這樣一種情況,公司的電信話費(fèi),扣費(fèi)了2072.55元,從銀行劃扣的。但是發(fā)票金額卻是2227.91元,兩者的差額就是因?yàn)橛袀€(gè)預(yù)付金,針對(duì)這種情況情況,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊?
老師,您好,21年有一筆貨款付款金額多于他們給我們的開(kāi)票金額54元,現(xiàn)在找不到對(duì)方了,付款的時(shí)候借預(yù)付賬款,貸銀行存款,發(fā)票回來(lái)借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款,最后預(yù)付賬款就一直有一個(gè)54元的余額,請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況怎么處理呢
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費(fèi)基數(shù)多少?我們公司新開(kāi)立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時(shí),那每個(gè)員工工資我都寫(xiě)2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)交保險(xiǎn)
老師,我們租房東的房子開(kāi)發(fā)票(我們自己承擔(dān)稅費(fèi)),會(huì)對(duì)房東個(gè)人的個(gè)稅,及個(gè)稅交稅第二梯度的額度有影響么
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時(shí)間,用的手機(jī),問(wèn)了客服老師沒(méi)人回復(fù)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷存領(lǐng)出出庫(kù)這欄是不銜接的。這樣子的話。
請(qǐng)問(wèn)法人實(shí)繳70萬(wàn),收入100萬(wàn),再返給法人70萬(wàn),要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司,一般開(kāi)發(fā)票是按照合同開(kāi),還是按照結(jié)算單開(kāi)的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
我想問(wèn)一下,如果我直接按照他扣費(fèi)的金額來(lái)做,那個(gè)預(yù)付的就不要,這樣子有問(wèn)題嗎?
你好同學(xué),那不太可以,因?yàn)樗聜€(gè)月有可能還會(huì)給你開(kāi)發(fā)票的。