根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項后,如何做分錄結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)未交增值稅這個明細(xì)科目?進(jìn)項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)這步嗎?
本月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,不用交增值稅。還用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項稅額和增值稅嗎?
公司是一般納稅人,每月報一次稅,是不是當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,繳稅就是0元?如果當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,但從年初開始累計銷項大于進(jìn)項,當(dāng)月還需不需要繳稅。
當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷售額度,但有上月的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
當(dāng)月有進(jìn)項稅額和銷項稅額,但是進(jìn)項大于銷項,不用繳納增值稅?進(jìn)項跟銷項需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,工程公司有幾個公司,有時候一個項目會用到2_3個公司,這個做賬的時候需要一個賬套還是幾個賬套
老師建筑工程公司,甲方走的農(nóng)民工工資,是不是可以直接工資表形式入成本
老師,有沒有算個人所得稅的自動表格
老師,我們給別人公戶轉(zhuǎn)了1萬錢,對方給我們開1萬的發(fā)票,對方私戶退9千,賬怎么做呢
老師,公司新買的120萬的車,怎么入賬,怎么報稅
公司給員工發(fā)的差旅補貼需要發(fā)票嗎
金蝶軟件,打印明細(xì)分類賬,比如打印稅金及附加—城建稅,為什么明細(xì)分類賬點開表頭顯示6403.01城建稅。不能顯示稅金及附加-城建稅
通過國家機(jī)關(guān)不是可以全額扣?所以不應(yīng)該選b嗎
有一個公司出售了一輛車,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該如何填報?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
去年進(jìn)項還有余額,是不是抵不了了?
可以在下年繼續(xù)抵扣的
去年的進(jìn)項就是留底稅額嗎?
不是,是已經(jīng)勾選還沒沒抵扣的才叫留抵稅,沒有認(rèn)證的進(jìn)項正常勾選抵扣就行