借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師!當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫(xiě)分錄嗎? 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額分別應(yīng)該如何列結(jié)轉(zhuǎn)分錄
當(dāng)每月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額是如何結(jié)轉(zhuǎn)?
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
老師 這個(gè)不是該減號(hào)嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開(kāi)三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請(qǐng)要今年還是明年,申請(qǐng)發(fā)票要幾天,開(kāi)電子發(fā)票
實(shí)際工作中需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
辦理取消監(jiān)事業(yè)務(wù),北京的公司章程需要改嗎,網(wǎng)上辦理法人需要簽字嗎?還是章程里的人都要簽字,在網(wǎng)上怎么簽字。具體流程步驟
老師,一般與供應(yīng)商對(duì)賬的模式有那些?那種比較實(shí)用?
老師,請(qǐng)問(wèn)下法人變更和股東變更(公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng),什么都是0,可以按0元轉(zhuǎn)讓嗎?)要去核稅,核稅前需要先申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)老板為了談業(yè)務(wù)買(mǎi)的正裝、襯衫、polo衫、西褲可以做賬入管理費(fèi)用嗎,謝謝
老師 稅一 消費(fèi)稅 這種成本利潤(rùn)率都沒(méi)給出,怎么計(jì)算?
老師,像這種題 又沒(méi)給出成本利潤(rùn)率 怎么算?


本月要交稅在哪個(gè)科目
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 在未交增值稅里面
案例中,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)同時(shí)又在當(dāng)月把上月多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?上面的回復(fù)中沒(méi)有未交增值稅科目
你好,那你是需要交增值稅嗎?銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要繳納增值稅嗎?因?yàn)槟銢](méi)有說(shuō),所以我沒(méi)有給你做呀 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
這個(gè)不就是完整的了嗎: 第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)。 第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)。 第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 第四個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
要交稅的
上了你看一下的,我給你回復(fù)了。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我有一筆去年的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,因?yàn)槲矣忻舛惏l(fā)票,稅局讓把抵扣的房租進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,我做的分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 100元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100元 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 100元 貸:以前年度損益調(diào)整 100元 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和損益表不平,差出200元,為什么?
做了以前年度損益調(diào)整或是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就會(huì)有這個(gè)影響的,可以忽略。
差額是200,不是100
還有其他的稅款,是不是不光交了增值稅?
附加稅、企業(yè)所得稅。
可以跟您電話溝通嗎
交了增值稅,附加稅,滯納金
不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流的,只能通過(guò)這個(gè)平臺(tái)。你去看一下你們單位以前年度損益調(diào)整發(fā)生額是多少。