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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷售額度,但有上月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?

2024-07-07 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-07 09:05

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶8811 追問 2024-07-07 09:14

本月要交稅在哪個科目

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齊紅老師 解答 2024-07-07 09:15

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 在未交增值稅里面

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快賬用戶8811 追問 2024-07-07 09:20

案例中,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)同時又在當(dāng)月把上月多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?上面的回復(fù)中沒有未交增值稅科目

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齊紅老師 解答 2024-07-07 09:22

你好,那你是需要交增值稅嗎?銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要繳納增值稅嗎?因?yàn)槟銢]有說,所以我沒有給你做呀 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-07-07 09:22

這個不就是完整的了嗎: 第一個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。 第二個結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)。 第三個是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 第四個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。

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快賬用戶8811 追問 2024-07-07 09:23

要交稅的

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齊紅老師 解答 2024-07-07 09:24

上了你看一下的,我給你回復(fù)了。

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快賬用戶8811 追問 2024-07-07 10:17

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-07 10:18

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶8811 追問 2024-07-07 12:02

老師,我有一筆去年的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,因?yàn)槲矣忻舛惏l(fā)票,稅局讓把抵扣的房租進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,我做的分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 100元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100元 借:利潤分配--未分配利潤 100元 貸:以前年度損益調(diào)整 100元 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和損益表不平,差出200元,為什么?

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齊紅老師 解答 2024-07-07 12:11

做了以前年度損益調(diào)整或是利潤分配,未分配利潤就會有這個影響的,可以忽略。

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快賬用戶8811 追問 2024-07-07 12:14

差額是200,不是100

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齊紅老師 解答 2024-07-07 12:16

還有其他的稅款,是不是不光交了增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-07-07 12:16

附加稅、企業(yè)所得稅。

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快賬用戶8811 追問 2024-07-07 12:17

可以跟您電話溝通嗎

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快賬用戶8811 追問 2024-07-07 12:18

交了增值稅,附加稅,滯納金

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齊紅老師 解答 2024-07-07 12:41

不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流的,只能通過這個平臺。你去看一下你們單位以前年度損益調(diào)整發(fā)生額是多少。

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2024-07-07
您好, 這個不用做分錄,直接申報就可以了
2024-04-10
你好,你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)太少了,要交增值稅.要轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅39874.38-(3911.09-73.25) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅39874.38-(3911.09-73.25)
2022-01-12
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)
2023-12-10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 這個是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的。
2022-08-24
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