借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師!當月進項稅額大于銷項稅額怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
請問一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),銷項稅額大于進項稅額和進項稅額大于銷項稅額分別應(yīng)該如何列結(jié)轉(zhuǎn)分錄
當每月銷項稅額大于進項稅額是如何結(jié)轉(zhuǎn)?
當月進項稅額大于銷項稅額,月末如何進行結(jié)轉(zhuǎn)
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔,這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
本月要交稅在哪個科目
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 在未交增值稅里面
案例中,當月的進項大于銷項同時又在當月把上月多抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?上面的回復(fù)中沒有未交增值稅科目
你好,那你是需要交增值稅嗎?銷項減進項加進項轉(zhuǎn)出是需要繳納增值稅嗎?因為你沒有說,所以我沒有給你做呀 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
這個不就是完整的了嗎: 第一個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項。 第二個結(jié)轉(zhuǎn)進項。 第三個是結(jié)轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出。 第四個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
要交稅的
上了你看一下的,我給你回復(fù)了。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我有一筆去年的進項稅額做轉(zhuǎn)出,因為我有免稅發(fā)票,稅局讓把抵扣的房租進項稅額做轉(zhuǎn)出,我做的分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 100元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100元 借:利潤分配--未分配利潤 100元 貸:以前年度損益調(diào)整 100元 現(xiàn)在資產(chǎn)負責表和損益表不平,差出200元,為什么?
做了以前年度損益調(diào)整或是利潤分配,未分配利潤就會有這個影響的,可以忽略。
差額是200,不是100
還有其他的稅款,是不是不光交了增值稅?
附加稅、企業(yè)所得稅。
可以跟您電話溝通嗎
交了增值稅,附加稅,滯納金
不好意思,學堂不允許我們私下交流的,只能通過這個平臺。你去看一下你們單位以前年度損益調(diào)整發(fā)生額是多少。