你好,你是開票方還是支付方?

您好老師,我們公司有一筆服務(wù)費(fèi)6萬元,5月19日預(yù)付了3萬元,7月5日付了剩下的3萬元對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)怎么分錄
老師你好 問個(gè)會(huì)計(jì)分錄的問題 去年 預(yù)收款10萬 開具10萬的服務(wù)費(fèi)專票 今年實(shí)際結(jié)算后 業(yè)務(wù)只發(fā)生了5萬 客戶退回了10萬的發(fā)票 我司開具紅字發(fā)票10萬 實(shí)際產(chǎn)生業(yè)務(wù)的5萬 本月開具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務(wù)5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業(yè)務(wù)收入 服務(wù)費(fèi) 銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對方已認(rèn)證的增票10萬 開具紅字 ②實(shí)際已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應(yīng)付 但是本月先不付 針對這三點(diǎn)的分錄該怎么寫!
3付一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)25萬,4月發(fā)票開具過來。發(fā)票的服務(wù)期限是(23年2月到24年1月),3月和4月要如何做分錄,還有怎么做分?jǐn)偟姆咒?/p>
老師你好,我想問一下,我公司為小規(guī)模企業(yè),技術(shù)服務(wù)咨詢公司,2024年1月,我公司收到一筆80的技術(shù)服務(wù)咨詢費(fèi),二月我公司給另一公司付款10萬的咨詢費(fèi),也就是我公司的成本發(fā)票,3月我公司沒有收到成本發(fā)票,3月做賬需要成本暫估嗎?如何處理,如何做會(huì)計(jì)分錄
?老師,服務(wù)費(fèi)一共6萬,發(fā)票已開具6萬,8月先支付3萬,剩下3萬后面付,(服務(wù)費(fèi)是2024年3月-5月的),我現(xiàn)在8月如何做分錄比較好。
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)?。恳呀?jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎


我是支付方
你好!這個(gè)你借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)6,貸銀行存款3,應(yīng)付賬款3
老師,這個(gè)費(fèi)用6萬是3月和5月的,現(xiàn)在6萬都記在八月費(fèi)用里面嗎
你好!如果是2個(gè)月的 你應(yīng)該是在這2個(gè)月計(jì)提,借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款 然后,每次支付的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
3月和5月已經(jīng)結(jié)賬了不反賬了,那這個(gè)6萬費(fèi)用計(jì)到后面那個(gè)月
你好!那你就都計(jì)入到6月算了。當(dāng)做是補(bǔ)充計(jì)入