你好!因為增值稅是價外稅,不在利潤表里面
老師,我們公司預(yù)繳增值稅及附加336000,因為預(yù)繳增值稅可以抵扣增值稅,但是預(yù)繳附加36000該怎么抵扣呢
老師好,稅金及其附加不計入成本,可以抵扣嗎?
建筑業(yè)掛靠不索取成本發(fā)票得情況下,所需負(fù)擔(dān)的稅率是增值稅加增值稅附加稅+所得稅,即收入*增值稅率9%*(1+12%)+(1-10.08%)*25%, 請問這里得10.08%是怎么來的?老師課堂老師的解釋是說這個是附加稅,附加稅是計入稅金及附加,所以在計算所得稅時候要扣除,但是附加稅是增值稅*附加稅率,即9%*12%=1.08%,不等于10.08%,啊!
營業(yè)稅金及附加可以所得稅稅前扣除嗎?
稅金及附加可以在企業(yè)所得稅扣除那
樸老師,殘保金申報數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報表怎么報才對,其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
我們一般納稅人 九月份報八月份的稅的時候,勾選認(rèn)證的時候,進(jìn)項票都必須得是八月份的票嗎?九月份的時候開的,能在當(dāng)月認(rèn)證嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表更新了,我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告填寫了,增值稅進(jìn)行免稅收入申報了,那么,更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎
我是出納,之前對公的活都是一個叫萱萱的老板秘書干,這回對公對賬算成本的活都成了我的活,壓力好大,萱萱和我說要不你和老板說,漲工資不要你就離職,我該咋辦啊,來這家單位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想讓我走,那個活之前都是萱萱干,又和對公單位對賬,又看剩余多少沒送了,又弄單位的成本又出庫入庫,她嫌我做的不好還讓我做,給我增加活咋辦啊,今年34歲了,在北京大齡未婚女,這不難為我?睡不著,咋辦
老師你好,為啥我這個就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額34.51萬,貸其他應(yīng)付款200萬,貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬,老師把進(jìn)項稅額填寫資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢?
為啥附加稅可以
你好!這個你只能看做是一個規(guī)定。規(guī)定了增值稅是價外稅,跟這些無關(guān)。