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小企業(yè)會計準則,一般納稅人,去年的費用沒有做賬,今年6月份做的賬,請問怎么做分錄

2024-08-14 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-14 16:49

你好,借業(yè)管理費用貸銀行存款未來適用法。

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快賬用戶9772 追問 2024-08-14 16:50

那么還是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-14 16:52

是的,對的,是這么做。

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快賬用戶9772 追問 2024-08-14 16:54

那么匯算清繳的時候用納稅調(diào)節(jié)嗎

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快賬用戶9772 追問 2024-08-14 16:56

會計公司接過來的賬直接借管理費用。貸利潤分配-未分配利潤。 ? 導(dǎo)致現(xiàn)在勾稽關(guān)系對不上,可是上季度的報表已經(jīng)報稅的時候提交了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-08-14 16:58

藏清要的時候可以抵扣所得稅。

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快賬用戶9772 追問 2024-08-14 17:01

老師說的沒聽懂

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齊紅老師 解答 2024-08-14 17:02

你好,會算清剿的時候不用調(diào)整,可以抵扣

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快賬用戶9772 追問 2024-08-14 17:03

那我最后問的問題老師能解答一下嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-14 17:04

他這個不對,借管理費用帶利潤分配未分配利潤,這個是什么意思?你這個錢支付了嗎?那你到時候支付怎么做?你銀行存款減少了呀。

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快賬用戶9772 追問 2024-08-14 17:06

走了銀行存款,走完以后直接借利潤分配-未分配利潤貸管理費用

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齊紅老師 解答 2024-08-14 17:08

你好,你這樣的話,管理費用沒有增加,未分配利潤也沒有增加,相當于沒有發(fā)生銀行存款也沒有減少。

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快賬用戶9772 追問 2024-08-14 17:10

借管理費用貸銀行存款。 借利潤分配未分配利潤貸管理費用 我現(xiàn)在怎么調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2024-08-14 17:12

借管理費用貸利潤分配,未分配利潤 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了。

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快賬用戶9772 追問 2024-08-14 17:18

老師你您能說明白嗎?管理費用已經(jīng)在貸方了還怎么月末結(jié)賬損益啊

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齊紅老師 解答 2024-08-14 17:22

你我給你沖回來了,借管理費用帶利潤分配未分配利潤,這不是嗎?已經(jīng)沖回來了,怎么沒有余額?

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快賬用戶9772 追問 2024-08-14 17:24

本身都是小白,老師能一次性講明白嗎,別跟擠牙膏似的。提問次數(shù)本身就有限制

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齊紅老師 解答 2024-08-14 17:27

根據(jù)你上面提供的,你只需要借管理費用貸利潤分配未分配利潤就可以了?,F(xiàn)在是管理費用借方有余額,然后剩下的在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益,這不就已經(jīng)完成了嗎?之前已經(jīng)沒有余額了,現(xiàn)在我給你做了,有借方余額,你看下是不是?如果還不理解的,那我完整的給你寫一下,借,管理費用貸,銀行存款借方余額。借,利潤分配未分配利潤。貸,管理費用貸,方余額。借,管理費用貸,利潤分配未分配利潤借方余額。現(xiàn)在是不是有借方余額?月末的時候它自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。

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齊紅老師 解答 2024-08-14 17:28

我這里沒有擠牙膏,是你那邊沒有看懂 你在看下吧

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你好,借業(yè)管理費用貸銀行存款未來適用法。
2024-08-14
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
2025-07-01
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄的 借:庫存現(xiàn)金等科目 貸:利潤分配—未分配利潤
2025-01-08
你好,你們是小規(guī)模納稅人吧, 借:管理費用 貸:銀行存款
2020-09-04
這個不是分一般納稅人還是小規(guī)模的,他一般都是看單位主營的 金融行業(yè)或者建筑行業(yè),租賃或者是上市集團性質(zhì)的,選擇企業(yè)會計準則做賬, 其他的選擇小企業(yè)會計準則做帳
2022-07-04
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