你好,借業(yè)管理費用貸銀行存款未來適用法。

小企業(yè)會計準則下去年一年的房產(chǎn)稅和土地使用稅沒交,還涉及了滯納金,今年5月14日交的要做分錄嗎?怎么做
老師,今年3月份做了去年的企業(yè)匯算清繳并調(diào)增補交了稅款,賬務(wù)上怎么寫分錄?(小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整的科目怎么做賬)
老師,2023年的管理費忘記入賬了,在2024年需要怎么樣做會計分錄,小企業(yè)會計準則一般納稅人
小企業(yè)會計準則,一般納稅人,去年的費用沒有做賬,今年6月份做的賬,請問怎么做分錄
小企業(yè)會計準則,印花稅去年銀行已經(jīng)扣款。沒有銷賬,今年補做分錄怎么做,老師
股東實繳了注冊資金,怎么拿回?
一般納稅人2018年從個人處購買汽車當時取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票35.6萬,2025年11月,單位又出售給個人13萬,可以按銷售自己使用過的固定資產(chǎn),選擇簡易計稅3%減按2%開普票嗎?
資本市場線的斜率=(風(fēng)險組合的期望報酬率——無風(fēng)險報酬率)/風(fēng)險組合的標準差 這個公式我怎么不記得注會的那些老師們講啊 或者要求記憶,我感覺是不是可以不記憶啊
老師,個人找稅局代開10w塊錢的普票,要繳納多少稅?
老師,我這有個員工他上班是一個星期3天在子公司A上班 ,2天在子公司B上班,申報個稅可以AB公司分別報嗎
老師請問下稅一 消費稅稅率題目中會給嗎?
老師請問公司的注冊資本是20萬,已經(jīng)實繳19萬,這次股東轉(zhuǎn)了2萬到公司賬上寫的是投資款(銀行回單顯示的),但是實際注冊款還需要1萬,另外一萬可以寫借款嗎?借:銀行存款2萬 貸:實收資本1萬 其他應(yīng)付賬款1萬-股東 可以這樣操作嗎
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個季度要報送收入和經(jīng)營業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開好發(fā)票就可以吧,到時和美團上報稅務(wù)的銷售金額一致就可以?
老師您好!請問個問題,就是我們公司掛老板的往來賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬,其他應(yīng)付款貸方余額15萬,那請問怎么樣沖一下這個賬呢?
老師好,請問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎?
那么還是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
是的,對的,是這么做。
那么匯算清繳的時候用納稅調(diào)節(jié)嗎
會計公司接過來的賬直接借管理費用。貸利潤分配-未分配利潤。 ? 導(dǎo)致現(xiàn)在勾稽關(guān)系對不上,可是上季度的報表已經(jīng)報稅的時候提交了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
藏清要的時候可以抵扣所得稅。
老師說的沒聽懂
你好,會算清剿的時候不用調(diào)整,可以抵扣
那我最后問的問題老師能解答一下嗎
他這個不對,借管理費用帶利潤分配未分配利潤,這個是什么意思?你這個錢支付了嗎?那你到時候支付怎么做?你銀行存款減少了呀。
走了銀行存款,走完以后直接借利潤分配-未分配利潤貸管理費用
你好,你這樣的話,管理費用沒有增加,未分配利潤也沒有增加,相當于沒有發(fā)生銀行存款也沒有減少。
借管理費用貸銀行存款。 借利潤分配未分配利潤貸管理費用 我現(xiàn)在怎么調(diào)賬
借管理費用貸利潤分配,未分配利潤 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了。
老師你您能說明白嗎?管理費用已經(jīng)在貸方了還怎么月末結(jié)賬損益啊
你我給你沖回來了,借管理費用帶利潤分配未分配利潤,這不是嗎?已經(jīng)沖回來了,怎么沒有余額?
本身都是小白,老師能一次性講明白嗎,別跟擠牙膏似的。提問次數(shù)本身就有限制
根據(jù)你上面提供的,你只需要借管理費用貸利潤分配未分配利潤就可以了?,F(xiàn)在是管理費用借方有余額,然后剩下的在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益,這不就已經(jīng)完成了嗎?之前已經(jīng)沒有余額了,現(xiàn)在我給你做了,有借方余額,你看下是不是?如果還不理解的,那我完整的給你寫一下,借,管理費用貸,銀行存款借方余額。借,利潤分配未分配利潤。貸,管理費用貸,方余額。借,管理費用貸,利潤分配未分配利潤借方余額。現(xiàn)在是不是有借方余額?月末的時候它自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。
我這里沒有擠牙膏,是你那邊沒有看懂 你在看下吧