那個(gè)不能抵扣,不需要那樣做
老師,一般納稅人接受普通發(fā)票怎么做賬?要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
銷售的時(shí)候不管是開(kāi)專票還是普票都需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,購(gòu)入的時(shí)候不管收到專票還是普票都需要做貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額,對(duì)嗎老師
一般納稅人收到普通發(fā)票,分錄需不需要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
老師 采購(gòu)入庫(kù)取得專票做賬的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)科目是用應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)還是用應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬務(wù)處理的時(shí)候在什么情況下是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)?什么情況下是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)?
老師,你好。公司賬戶的車過(guò)戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價(jià)10萬(wàn),已折舊4年,現(xiàn)銷售價(jià)4萬(wàn)
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫(xiě)在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫(xiě)哪些項(xiàng)目??jī)尚兴{(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來(lái)打成大米,,我們買的打米的機(jī)器入什么費(fèi)用
已申報(bào)社保9月社保,未繳費(fèi),還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費(fèi)用怎么做賬,工作餐是用日常采購(gòu)的食材做的,沒(méi)有和銷售的分開(kāi),我們是按一個(gè)人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時(shí)需要附合同?
個(gè)人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報(bào)稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報(bào)的。
老師供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票,多開(kāi)了一元錢(qián),怎么處理賬
老師好,為什么我的開(kāi)票實(shí)操我點(diǎn)了重做之后?“新增客戶編碼“沒(méi)有可以黏貼的內(nèi)容了
運(yùn)輸費(fèi)是不是可以?
必須是專票才能勾選抵扣
那圖片上普通發(fā)票做的運(yùn)輸費(fèi)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是正確的嘛?
對(duì)外銷售是正確的,購(gòu)入的不需走價(jià)稅分離
謝謝老師,對(duì)外銷售普票和專票都需要走價(jià)稅分離對(duì)嗎?
是的,就是那樣子的
好的謝謝
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