同學你好,不需要的;一般納稅收到普通發(fā)票是不能做進項抵扣的;按價稅合計數(shù)計入成本費用;

一般納稅人開出的普票,不能抵扣,做賬時怎么寫分錄?直接計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎?
老師好!公司為一般納稅人,普通進項發(fā)票錄分錄時候要單獨錄“應交增值稅-進項稅額”?
老師,一般納稅人接受普通發(fā)票怎么做賬?要寫應交稅費,應交增值稅進項稅額嗎?
一般納稅人收到普通發(fā)票,分錄需不需要做應交稅費-應交增值稅進項稅額
老師,一般納稅人假如有進項稅額轉(zhuǎn)出,月底怎么做賬啊!借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅10 -進項稅額轉(zhuǎn)出10 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10 是不是要這么做賬,還要交10萬的增值稅?
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
小規(guī)模收到普票也是嗎?
同學你好 小規(guī)模收到普票也是嗎?——是的;