你好,你們是一般納稅人嗎,一般納稅人是銷售是不管專票普票都計入應交稅費應交增值稅銷項稅額,購入專票是入應交稅費應交增值稅進項稅額,普票是全額入庫存商品
福利費開的專用發(fā)票,進項稅額需要轉出,是不是收到發(fā)票認證的時候借記應交稅費—應交增值稅(進項稅額),接著在做 借 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 貸 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
銷售的時候不管是開專票還是普票都需要做借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額,購入的時候不管收到專票還是普票都需要做貸:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額,對嗎老師
老師,當月沒有銷售收入,沒開票出去,但是有買材料有進項發(fā)票開進來,收到發(fā)票的時候做了會計分錄,借,原材料,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。 貸:銀行存款, 當月還需要把應交稅費-應交增值稅(進項稅額)轉到應交稅費-待抵扣進項稅額嗎?還是下個月轉?
收到專票都做應交稅費應交增值稅進項稅額嗎?還是需要先認證再做這筆賬,認證一般什么時候做,
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進項,是不是又退又抵重復了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
沒有回答完, 請老師看清體問再做回答,謝謝
一般納稅人? ? 銷售是不管專票普票都貸方? 計入應交稅費應交增值稅銷項稅額?? 購入專票是入應交稅費應交增值稅進項稅額 普票是全額入庫存商品
小規(guī)模的還沒說講 老師
小規(guī)模? ?銷售是不管專票普票都貸方? 計入應交稅費應交增值稅銷項稅額?? 購入盡量不收專票,普票入庫存商品,收到專票的話也是入庫存商品
小規(guī)模納稅人不是沒有三級明細嗎
用軟件的話做賬,很多時候是有的
您說的入庫存商品是什么意思?直接計入成本嗎
嗯嗯,是的,不入應交稅費,全額入庫存商品