你好,你們是一般納稅人嗎,一般納稅人是銷售是不管專票普票都計入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,購入專票是入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,普票是全額入庫存商品

福利費(fèi)開的專用發(fā)票,進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出,是不是收到發(fā)票認(rèn)證的時候借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),接著在做 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
銷售的時候不管是開專票還是普票都需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額,購入的時候不管收到專票還是普票都需要做貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項稅額,對嗎老師
老師,當(dāng)月沒有銷售收入,沒開票出去,但是有買材料有進(jìn)項發(fā)票開進(jìn)來,收到發(fā)票的時候做了會計分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額嗎?還是下個月轉(zhuǎn)?
收到專票都做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額嗎?還是需要先認(rèn)證再做這筆賬,認(rèn)證一般什么時候做,
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
沒有回答完, 請老師看清體問再做回答,謝謝
一般納稅人? ? 銷售是不管專票普票都貸方? 計入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額?? 購入專票是入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 普票是全額入庫存商品
小規(guī)模的還沒說講 老師
小規(guī)模? ?銷售是不管專票普票都貸方? 計入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額?? 購入盡量不收專票,普票入庫存商品,收到專票的話也是入庫存商品
小規(guī)模納稅人不是沒有三級明細(xì)嗎
用軟件的話做賬,很多時候是有的
您說的入庫存商品是什么意思?直接計入成本嗎
嗯嗯,是的,不入應(yīng)交稅費(fèi),全額入庫存商品