同學你好 你要按稅局的調整賬上的嗎
老師,我們公司土地稅使用稅,當時界定單價多了,所以我上半年的土地使用稅就繳多了,稅務局的意思留底低減以后稅款,我這筆賬怎么調呢,借:應交稅費_土地使用稅 負數(shù) 借應交稅費_已交稅金,這樣做嗎
之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對方給我的科目余額表錄出來的報表和電子稅務局報的報表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務局領導讓補交點所得稅 把報表調一下 賬別調了 所以 導致這兩邊報表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應付款余額和未分配利潤對沖了 把報表調成盈利3000多了 但是賬沒有調 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個報表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務局報表?
老師您好,我錄入應交稅費_應交增值稅_待認證進項稅額期初數(shù)據(jù)的時候發(fā)現(xiàn)原來會計賬上是1000元,但是實際電子稅務局上可以勾選的有3000元,我現(xiàn)在錄入3000就會導致報表不平衡,請問老師我該如何處理? 我按老師的方法做了一張憑證,然后顯示資產負債表不平衡了,借:管理費用 -2000,借:應交稅費_待認證進項稅2000
請問老師我們公司之前報給稅務局的資產負債表上應交稅費是負數(shù)500多~但是同事離職又給賬調了.現(xiàn)在我再報稅局那邊利潤表時候 可以給這500多塞到營業(yè)外支出嗎?不然利潤表的利潤總額和資產負債表勾稽關系就不對了~
老師,電子稅務局應交稅費報表上顯示留底稅額12萬多,但是賬上顯示36萬多,查了3年的賬都正確,經稅局同意,可以調平應交稅費,我們怎么調呢?
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產,錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產還要做哪些賬務處理
是的,老師
那就進項轉出到成本費用
麻煩老師幫我寫下分錄
你們是什么企業(yè)會計準則
小企業(yè)會計準則
借利潤分配未分配利潤貸進項轉出