你好 不計提 只繳納借應(yīng)交稅費土地使用稅貸銀行存款
老師,我們公司土地稅使用稅,當(dāng)時界定單價多了,所以我上半年的土地使用稅就繳多了,稅務(wù)局的意思留底低減以后稅款,我這筆賬怎么調(diào)呢,借:應(yīng)交稅費_土地使用稅 負數(shù) 借應(yīng)交稅費_已交稅金,這樣做嗎
您好老師,2022年4月份土地使用稅申報的時候,沒有按50%申報,12月份退了多繳的土地使用稅稅務(wù)局退了公司賬號,當(dāng)時做賬分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交土地使用稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款 分錄的 現(xiàn)在多繳的土地使用稅怎么分錄老師
老師好,3月底我計提了一筆城鎮(zhèn)土地使用稅,結(jié)果實際繳納的時候發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)可以減半繳納,也就是我計提多了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么沖回去呢,計提的時候做的借稅金及附加,貸應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅。
老師,請問進來一筆租金,代收給財政局的,只繳了房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,增值稅免稅 掛其他應(yīng)付款了,然后稅款從這筆租金扣 我這樣做分錄對嗎? 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費~房產(chǎn)稅,土地稅 借:應(yīng)交稅費~房產(chǎn)稅,土地稅 貸:銀行存款
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
當(dāng)時計提了,繳納了,這次繳下班年的稅務(wù)說單價核定錯了,要退20000多回公司,稅務(wù)退款很復(fù)雜,意思就留底,低減以后得稅款。老師我要怎么調(diào)賬
借稅金及附加-20000貸應(yīng)交稅費-20000
老師,但是我銀行確實多付了,我要沖減土地使用稅,增加已交稅金呢,還是計入那個科目呢
你好 不需要增加 已繳納這個是增值稅的
老師,我的意思多交的20000土地使用稅,計入應(yīng)交稅費_已交稅金是不是。這個稅務(wù)局給我留底沖減以后的稅款。
你之前分錄怎么做的
計提 借:稅金及附加_城鎮(zhèn)土地使用稅 50000 貸:應(yīng)交稅費_土地使用稅 50000 繳納 借:應(yīng)交稅費_土地使用稅 50000 貸:銀行 50000
我調(diào)賬就是 借:稅金及附加-城鎮(zhèn)土地使用稅 -20000 貸:應(yīng)交稅費_土地使用稅 -20000 借:應(yīng)交稅費_土地使用稅 -20000 借:應(yīng)交稅費_已交稅金 20000
借:稅金及附加-城鎮(zhèn)土地使用稅 -20000 貸:應(yīng)交稅費_土地使用稅 -20000 其他的不做
老師繳納那個分錄不沖嗎,這樣借方:應(yīng)交稅費_土地稅 還是會有多交的2萬,因為土地使用稅,我們不在繳納了,轉(zhuǎn)讓出去了
借方余額表示你們多交 下次少繳納賬上少做就可以
老師就是因為下次不交這個稅了,我要把她調(diào)出來,我是不是做到已交稅金
不做 已交稅金這是增值稅的 你為什么要用到土地使用稅
那老師,我這個稅就一直掛著嗎。稅務(wù)局說低減以后需要繳納的稅款。以后我們又不繳土地使用稅了??赡艿蜏p增值稅,意思低減我在調(diào)嘛
是的 以后繳納的時候交多少做多少
老師,比如我交增值稅5000 借:應(yīng)交稅費-土地使用稅 -5000 借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 5000 這樣調(diào)嗎
可以讓你們抵扣增值稅的嗎
老師可以的話就是我這樣做的是吧,后期我土地都轉(zhuǎn)讓了,不存在繳納低減土地使用稅
可以這么做的 如果抵扣的是增值稅