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老師,我們公司土地稅使用稅,當(dāng)時界定單價多了,所以我上半年的土地使用稅就繳多了,稅務(wù)局的意思留底低減以后稅款,我這筆賬怎么調(diào)呢,借:應(yīng)交稅費_土地使用稅 負數(shù) 借應(yīng)交稅費_已交稅金,這樣做嗎

2020-10-26 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-26 13:41

你好 不計提 只繳納借應(yīng)交稅費土地使用稅貸銀行存款

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快賬用戶4971 追問 2020-10-26 13:43

當(dāng)時計提了,繳納了,這次繳下班年的稅務(wù)說單價核定錯了,要退20000多回公司,稅務(wù)退款很復(fù)雜,意思就留底,低減以后得稅款。老師我要怎么調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2020-10-26 13:47

借稅金及附加-20000貸應(yīng)交稅費-20000

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快賬用戶4971 追問 2020-10-26 13:50

老師,但是我銀行確實多付了,我要沖減土地使用稅,增加已交稅金呢,還是計入那個科目呢

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齊紅老師 解答 2020-10-26 13:52

你好 不需要增加 已繳納這個是增值稅的

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快賬用戶4971 追問 2020-10-26 13:57

老師,我的意思多交的20000土地使用稅,計入應(yīng)交稅費_已交稅金是不是。這個稅務(wù)局給我留底沖減以后的稅款。

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齊紅老師 解答 2020-10-26 14:03

你之前分錄怎么做的

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快賬用戶4971 追問 2020-10-26 14:08

計提 借:稅金及附加_城鎮(zhèn)土地使用稅 50000 貸:應(yīng)交稅費_土地使用稅 50000 繳納 借:應(yīng)交稅費_土地使用稅 50000 貸:銀行 50000

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快賬用戶4971 追問 2020-10-26 14:10

我調(diào)賬就是 借:稅金及附加-城鎮(zhèn)土地使用稅 -20000 貸:應(yīng)交稅費_土地使用稅 -20000 借:應(yīng)交稅費_土地使用稅 -20000 借:應(yīng)交稅費_已交稅金 20000

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齊紅老師 解答 2020-10-26 14:26

借:稅金及附加-城鎮(zhèn)土地使用稅 -20000 貸:應(yīng)交稅費_土地使用稅 -20000 其他的不做

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快賬用戶4971 追問 2020-10-26 14:30

老師繳納那個分錄不沖嗎,這樣借方:應(yīng)交稅費_土地稅 還是會有多交的2萬,因為土地使用稅,我們不在繳納了,轉(zhuǎn)讓出去了

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齊紅老師 解答 2020-10-26 14:34

借方余額表示你們多交 下次少繳納賬上少做就可以

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快賬用戶4971 追問 2020-10-26 14:38

老師就是因為下次不交這個稅了,我要把她調(diào)出來,我是不是做到已交稅金

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齊紅老師 解答 2020-10-26 14:39

不做 已交稅金這是增值稅的 你為什么要用到土地使用稅

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快賬用戶4971 追問 2020-10-26 14:50

那老師,我這個稅就一直掛著嗎。稅務(wù)局說低減以后需要繳納的稅款。以后我們又不繳土地使用稅了??赡艿蜏p增值稅,意思低減我在調(diào)嘛

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齊紅老師 解答 2020-10-26 14:59

是的 以后繳納的時候交多少做多少

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快賬用戶4971 追問 2020-10-26 15:01

老師,比如我交增值稅5000 借:應(yīng)交稅費-土地使用稅 -5000 借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 5000 這樣調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-26 15:03

可以讓你們抵扣增值稅的嗎

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快賬用戶4971 追問 2020-10-26 15:06

老師可以的話就是我這樣做的是吧,后期我土地都轉(zhuǎn)讓了,不存在繳納低減土地使用稅

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齊紅老師 解答 2020-10-26 15:14

可以這么做的 如果抵扣的是增值稅

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你好 不計提 只繳納借應(yīng)交稅費土地使用稅貸銀行存款
2020-10-26
同學(xué)你好 借銀行存款 貸營業(yè)外收入
2023-01-15
把多計提的沖減了,或者轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入兩種都可以。 。沖減就是做相反分錄。
2023-05-18
實際稅款誰來承擔(dān)的?
2024-08-10
同學(xué)你好,等你把款退回來,就把之前會計分錄紅沖就可以了。
2020-12-24
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