你得看下你當(dāng)?shù)氐恼撸@個(gè)全國(guó)不統(tǒng)一的,有沒(méi)有免個(gè)稅的政策。如果有免個(gè)稅的政策,做工資里面可以抵扣所得稅。
員工在2月份發(fā)生了一場(chǎng)小車(chē)禍住院了,公司補(bǔ)助了他2500塊錢(qián),當(dāng)時(shí)公司還沒(méi)開(kāi)通社保賬戶,3月份才開(kāi)通的社保賬戶,這個(gè)補(bǔ)助怎么做賬?可以稅前扣除嗎?需要繳納個(gè)稅嗎
我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,所得稅是免稅的,我想問(wèn)下,舉例假設(shè)一利潤(rùn)總額是22萬(wàn),其中營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助是23萬(wàn)(不能免所得稅),扣除這筆補(bǔ)助后是虧損的,那是不是這筆補(bǔ)助單獨(dú)拿出來(lái)繳納所得稅,假設(shè)二利潤(rùn)總額還是22萬(wàn),其中營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助是20萬(wàn),扣除補(bǔ)助20萬(wàn),盈利2萬(wàn),這個(gè)2萬(wàn)是不是不用繳納所得稅,只要繳納補(bǔ)助20萬(wàn)所得稅是嗎?
老師單位員工出差,每天補(bǔ)助100這個(gè)是沒(méi)有發(fā)票的,我做賬銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)_補(bǔ)助下邊這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)么?可以稅前扣除么
老師,高溫補(bǔ)助和取暖補(bǔ)助需要繳納個(gè)稅么?可以稅前扣除
老師,高溫補(bǔ)助和取暖補(bǔ)助需要繳納個(gè)稅么?可以稅前扣除?還有其他常用的補(bǔ)助哪些是不用繳納個(gè)稅的,不能稅前扣除的?
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅