您好,這的話,應(yīng)付職工薪酬,你借方?jīng)]有做費(fèi)用科目嗎,這個(gè)

老師,現(xiàn)在針對這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,我相信加一筆,計(jì)提工資,借管理費(fèi)用 100 貸應(yīng)付職工薪酬 100,資產(chǎn)負(fù)債表是不是應(yīng)付職工薪酬加了100,其他不變啊
老師你好,我想問下資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬價(jià)格怎么提現(xiàn)出來,怎么做分錄
老師,請問我計(jì)提的未發(fā)的工資在資產(chǎn)負(fù)債表里面是填在哪,我沒有填在應(yīng)付工資里面,全部體現(xiàn)在為分配利潤里面了,要怎么辦
老師,計(jì)提應(yīng)付職工薪酬在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)出來,但是在利潤表里上不能提現(xiàn)出來怎么辦呢?
老師,應(yīng)付職工薪酬怎么能不提現(xiàn)利潤表管理費(fèi)用里面
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


老師,計(jì)提應(yīng)付職工薪酬在資產(chǎn)負(fù)債表里面能提現(xiàn)出來,但是不要在利潤表里面提現(xiàn)出來怎么做憑證。因?yàn)橛?jì)提的工資還沒發(fā),老板這月實(shí)際發(fā)出去的錢,不要計(jì)提出去的。
您好,這個(gè)的話,你除非是? 借 其他應(yīng)收款? 貸 應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)就可以的
老師,就是老板想看這個(gè)月實(shí)際花出去多少錢?計(jì)提的不能在利潤表那個(gè)本期發(fā)生里面出現(xiàn),但是要在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)計(jì)提工資數(shù)
借,其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)也能在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的應(yīng)付職工薪酬里面提現(xiàn),到不在利潤表里面提現(xiàn)出來是吧。
欠工人工資是不是應(yīng)該在其他應(yīng)付款
對,這樣的話是其他應(yīng)收其他應(yīng)付都可以,這樣就不再利潤表體現(xiàn)了
老師,計(jì)提工資借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬怎么資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)呢
你可以把這個(gè)其他應(yīng)付款再轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款,這樣的話就沒有負(fù)數(shù)了這個(gè)