你好!計(jì)提未發(fā)的工資應(yīng)在應(yīng)付職工薪酬里
您好老師,這個(gè)是最近幾年的所得額,現(xiàn)在有這么個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)是0,0是不是和這個(gè)圖片里面數(shù)據(jù)有關(guān)系?怎么調(diào)整個(gè)數(shù)填資產(chǎn)負(fù)債表里面,謝謝老師
老師,麻煩問(wèn)下我的應(yīng)付利息放在資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)里面填?沒(méi)有應(yīng)付利息那欄
老師,請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提的未發(fā)的工資在資產(chǎn)負(fù)債表里面是填在哪,我沒(méi)有填在應(yīng)付工資里面,全部體現(xiàn)在為分配利潤(rùn)里面了,要怎么辦
其他應(yīng)付款外幣的匯兌損益沖減利潤(rùn)100萬(wàn)在利潤(rùn)表里面沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),但是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面體現(xiàn)出來(lái)了,年度利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的未分配利潤(rùn)有差額,這個(gè)怎么在報(bào)表體現(xiàn)?
老師,計(jì)提應(yīng)付職工薪酬在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)出來(lái),但是在利潤(rùn)表里上不能提現(xiàn)出來(lái)怎么辦呢?
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買(mǎi)社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買(mǎi)這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
你是怎么計(jì)入未分配利潤(rùn)的?什么分錄?
應(yīng)付職工薪酬填在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付工資項(xiàng)目里面嗎
我上個(gè)季度弄的弄錯(cuò)了,可以修改嗎老師
是的,在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付工資項(xiàng)目
可以修改調(diào)整,沖以前的賬
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么改
把記錯(cuò)的賬在四季度紅字沖掉就行
是財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了老師,我是手工做的
你的財(cái)務(wù)報(bào)表是自己手工做的?不是系統(tǒng)賬
不是,沒(méi)有買(mǎi)系統(tǒng)
自己算了報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
我們是 小規(guī)模的老師,然后應(yīng)交稅費(fèi)只有增值稅嘛
增值稅和附加稅,這個(gè)要不要填在資產(chǎn)負(fù)債表里面
那就把計(jì)提的未發(fā)放工資放到應(yīng)付工資項(xiàng)目,同時(shí)減少未分配利潤(rùn)金額
老師,那小規(guī)模的,資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅金要不要填,我們交的有增值稅和附加稅
應(yīng)交未交稅金也要在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)
應(yīng)交已交了的呢
已交沒(méi)有余額了,就不用列示了
可是老師,我是先申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅,然后跳轉(zhuǎn)出來(lái)再馬上交稅的,這種資產(chǎn)負(fù)債表要體現(xiàn)出來(lái)不
報(bào)表里應(yīng)該列示稅金。繳納是新一年的業(yè)務(wù)了