你好!計(jì)提未發(fā)的工資應(yīng)在應(yīng)付職工薪酬里

您好老師,這個(gè)是最近幾年的所得額,現(xiàn)在有這么個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤是0,0是不是和這個(gè)圖片里面數(shù)據(jù)有關(guān)系?怎么調(diào)整個(gè)數(shù)填資產(chǎn)負(fù)債表里面,謝謝老師
老師,麻煩問下我的應(yīng)付利息放在資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)里面填?沒有應(yīng)付利息那欄
老師,請(qǐng)問我計(jì)提的未發(fā)的工資在資產(chǎn)負(fù)債表里面是填在哪,我沒有填在應(yīng)付工資里面,全部體現(xiàn)在為分配利潤里面了,要怎么辦
其他應(yīng)付款外幣的匯兌損益沖減利潤100萬在利潤表里面沒有體現(xiàn)出來,但是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面體現(xiàn)出來了,年度利潤表的未分配利潤與資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的未分配利潤有差額,這個(gè)怎么在報(bào)表體現(xiàn)?
老師,計(jì)提應(yīng)付職工薪酬在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)出來,但是在利潤表里上不能提現(xiàn)出來怎么辦呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請(qǐng)問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?


你是怎么計(jì)入未分配利潤的?什么分錄?
應(yīng)付職工薪酬填在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付工資項(xiàng)目里面嗎
我上個(gè)季度弄的弄錯(cuò)了,可以修改嗎老師
是的,在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付工資項(xiàng)目
可以修改調(diào)整,沖以前的賬
老師,請(qǐng)問怎么改
把記錯(cuò)的賬在四季度紅字沖掉就行
是財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了老師,我是手工做的
你的財(cái)務(wù)報(bào)表是自己手工做的?不是系統(tǒng)賬
不是,沒有買系統(tǒng)
自己算了報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
我們是 小規(guī)模的老師,然后應(yīng)交稅費(fèi)只有增值稅嘛
增值稅和附加稅,這個(gè)要不要填在資產(chǎn)負(fù)債表里面
那就把計(jì)提的未發(fā)放工資放到應(yīng)付工資項(xiàng)目,同時(shí)減少未分配利潤金額
老師,那小規(guī)模的,資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅金要不要填,我們交的有增值稅和附加稅
應(yīng)交未交稅金也要在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)
應(yīng)交已交了的呢
已交沒有余額了,就不用列示了
可是老師,我是先申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅,然后跳轉(zhuǎn)出來再馬上交稅的,這種資產(chǎn)負(fù)債表要體現(xiàn)出來不
報(bào)表里應(yīng)該列示稅金。繳納是新一年的業(yè)務(wù)了