您好,這個是多計提的嗎
沖銷去年多計提的應付職工薪酬結(jié)果資產(chǎn)負債表中,應付職工薪酬借方有余額18600,這個可以嗎
老師,你好!月底賬面應付職工薪酬借方有余額!我月底計提工資。應該如何調(diào)整一下借方余額呢?
應付職工薪酬,期末余額借方還有余額,要怎么調(diào)?以后都不發(fā)工資了
老師請問應付職工薪酬余額在借方怎么處理?年底了要把應付職工薪酬-工資貸方余額與12月計提的工資金額調(diào)成一致嗎?怎么調(diào)?
老師,我應付職工薪酬借方余額了,可不可以計提工資把借方余額沖掉
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
少計提了
少計提了,補計提就可以了
這個后面還需要附單據(jù)嗎
不用,這個是補計提,不用單據(jù)