你好可以的 可以這么做的
請(qǐng)教老師,有出口權(quán)的商貿(mào)公司,一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品完全出口,沒有內(nèi)銷,公司取得的除購(gòu)進(jìn)商品以外的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?
2019年10月,食品批發(fā)公司委托中興商業(yè)公司銷售A商品2000件,協(xié)議價(jià)為85元/件,該商品成本為67元/件,增值稅稅率為13%。食品批發(fā)公司收到中興商業(yè)公司開具的代銷清單時(shí)開出增值稅專用發(fā)票。發(fā)票上注明售價(jià)170000元,增值稅22100元。如果A商品沒有賣出去,中興商業(yè)公司可以將其退回給食品批發(fā)公司。做出以下會(huì)計(jì)分錄
2019年10月,食品批發(fā)公司委托中興商業(yè)公司銷售A商品2000件,協(xié)議價(jià)為85元/件,該商品成本為67元/件,增值稅稅率為13%。食品批發(fā)公司收到中興商業(yè)公司開具的代銷清單時(shí)開出增值稅專用發(fā)票。發(fā)票上注明售價(jià)170000元,增值稅22100元。如果A商品沒有賣出去,中興商業(yè)公司可以將其退回給食品批發(fā)公司。做出以下會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問商貿(mào)公司取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)商品沒賣出去呢,可以抵其他商品的銷項(xiàng)增值那部分稅嗎?等商品賣出去再交稅
商貿(mào)公司24年購(gòu)進(jìn)的商品,沒賣完過(guò)期了,購(gòu)貨時(shí)對(duì)方開的增值稅專用發(fā)票都已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在過(guò)期的那部分進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
2023年7月,法人給公司轉(zhuǎn)了40萬(wàn),被誤做賬做成了400百萬(wàn)了,一直是這樣,直到現(xiàn)在,貨幣資金余額一直很多,現(xiàn)在想調(diào)整,可以分幾個(gè)月調(diào)整嗎,有什么影響
老師按工時(shí)分配怎么計(jì)算呢
一般商貿(mào)公司,鋼材增值稅和所得稅稅負(fù)在多少?
增值稅稅負(fù)2-2.5%所得稅稅負(fù)1%以內(nèi)