你好 表一,13%貨物里面填寫 表三不填寫 之前進(jìn)項(xiàng)抵扣的也不需要轉(zhuǎn)出來,就抵扣就行
老師好,填寫增值稅納稅申報(bào)表,是不是就是填寫下主表的應(yīng)稅貨物銷售額,本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額,及附表三的本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額,9%的填寫在9%的,5%的填寫在5%的,6%填寫在6%的,具體有哪個(gè)填寫哪個(gè)。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)簡單核對(duì)下OK,再點(diǎn)生成主表,再申報(bào),對(duì)嗎
公司處置了一臺(tái)固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報(bào)表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價(jià)值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個(gè)問題,我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師,我們是建筑行業(yè)簡易計(jì)稅,按照3%專票開票,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表和附表數(shù)據(jù)都是按照簡易計(jì)稅填寫的,但是在附表三當(dāng)中,本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)那一列怎么自動(dòng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)價(jià)稅合計(jì)的金額?
老師您好,請(qǐng)問貨物運(yùn)輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價(jià)合計(jì)金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89,請(qǐng)問老師,我在申報(bào)填寫增值稅附表1時(shí),這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個(gè)數(shù)?蟹蟹
申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候提示填報(bào)未開票收入(《申報(bào)表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機(jī)打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》本期扣除不含稅銷售額的合計(jì)值【2970.30】),則《減免稅明細(xì)表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】,怎么處理
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們?cè)谑褂?,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
這樣啊。相當(dāng)一般貨物處理?有沒有問題?之前看書好像說得有點(diǎn)復(fù)雜。
說符合三個(gè)條件,可以免增增值稅,算了不搞這個(gè)了,到時(shí)候稅務(wù)又問來問去
沒有問題的,它不屬于不動(dòng)產(chǎn)設(shè)備,它屬于動(dòng)產(chǎn)。
好像也是哦,沒有項(xiàng)目寫。但是有一個(gè):增值稅減免申報(bào)表有稅率優(yōu)惠,需要填寫嗎?
不需要的 也不需要填寫
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快。
周末愉快
周末愉快,非常感謝