你好你是差額交稅的嗎
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用)付列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))這個(gè)表 2本期發(fā)生額 3 本期扣除額填什么?
填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用)付列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))這個(gè)表 2本期發(fā)生額 3 本期扣除額填什么?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)不一致怎么辦
申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候提示填報(bào)未開票收入(《申報(bào)表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機(jī)打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》本期扣除不含稅銷售額的合計(jì)值【2970.30】),則《減免稅明細(xì)表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】,怎么處理
請(qǐng)問客戶一共需要付我們50萬,他分兩次付,第一次他付30萬,我可以給他開34萬的票嗎,第二筆他付我20萬,我只給他開16萬的票,這樣操作是可以的嗎
制造業(yè)從業(yè)人數(shù) 100 人營(yíng)業(yè)收入 7000 萬資產(chǎn)總額 3800 萬 的企業(yè)是屬于中型企業(yè)還是小型企業(yè)
請(qǐng)問沒有申報(bào)個(gè)人所得稅,我可以做工資嗎
老板兩個(gè)公司A,B,A公司購(gòu)入商品后,以成本價(jià)格銷售給B公司,B公司再銷售出去,這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)么?
非貨幣資產(chǎn)交換,具有商業(yè)實(shí)質(zhì),公允價(jià)值可靠計(jì)量,換出投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值低于公允價(jià)值的差額不屬于利得,那屬于什么?這不是非日?;顒?dòng)嗎
老師您好,我們公司有投資款300多萬,然后轉(zhuǎn)股權(quán)給另外股東,請(qǐng)問這個(gè)投資款怎么弄啊
老師,不在公司交社保的主播發(fā)工資的時(shí)候也需要按工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問總賬是按年打印嗎
老師 我們公司實(shí)際是做玉石批發(fā)的 但看到營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 稅費(fèi)種核定還有消費(fèi)稅 這是不是有問題
老師,請(qǐng)問是建信融通的款,怎么做賬
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