目的是方便查賬,以免搞錯了
老師,請問下同一個往來單位既是客戶又是供應商,分別設置2202和1122.那每個月末能將科目對沖合并嗎
請問老師,如果往來科目重分類(同一個單位或個人同時掛幾個往來科目),在科目余額表中,如何快速找出來需要進行重分類的呢?
老師好,我的問題是,單位有一個基本戶,兩個一般戶,就是一共三個戶,這銀行存款科目的二級科目怎設置?
金蝶軟件科目設置時,對于應收應付等核算往來的科目,是在一級科目勾選往來單位,還是設置個二級科目再勾選往來單位?
請問老師,單位往來科目針對同一個客戶只設置一個科目的目的是什么?
現在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產,買了材料沒有入賬,現在是安裝好了一次做入固定資產可以嗎 借:固定資產 貸:庫存現金
比如甲企業(yè)賒銷給A客戶113萬貨款,借 :應收賬款113萬。但是因為另外一批貨比較好賣,甲企業(yè)讓乙企業(yè)先預付20萬,這時候甲企業(yè)怎么做賬,借 銀行存款 20萬 貸應收賬款20萬么?
可以的,就是那樣處理就行
那真對一個客戶只設置一個往來帳的情況下,年底資產負債表一定會做重分類的對吧?
是的,需要往來科目重分類
但是 借 銀行存款 貸 應收賬款這樣處理會不會被認為隱藏收入
你是正常的預收款,你在怕啥呢?
請問老師,如果同一個客戶用多種往來科目,比如剛才的A的20萬,甲企業(yè)做到了預收賬款,甲企業(yè)年底就不會存在資產負債表的科目重分類的問題了對吧?
那么萬一你開票給他40萬,款沒收回呢?
那么萬一你開票給他40萬,款沒收回呢?這句話什么意思呢
意思是那個又形成了應收賬款了呀,你沒法控制他必須是預收賬款的
我的意思就是說過,同一個客戶根據業(yè)務,設置不同的往來賬戶,會更好一些。可以這樣理解么?
根據自己的習慣做就是,沒有標準的答案。自己覺得怎么好就怎么來,別人的方式不一定適合你
無論選擇哪一種,都需要在年底時進行往來和重分類么?
是的,可能會面臨重分類,因為交易的結果會變的