企業(yè)為客戶承擔(dān)的差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、餐費(fèi)和住宿費(fèi)等費(fèi)用,在會(huì)計(jì)處理上,應(yīng)根據(jù)具體情況分別計(jì)入不同的科目,以下是一些常見的處理方式: 會(huì)議費(fèi):如果這些費(fèi)用與企業(yè)召開的會(huì)議相關(guān),且能夠明確區(qū)分會(huì)議費(fèi)用的具體項(xiàng)目,可以將其計(jì)入“銷售費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)”或“管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)”科目。 差旅費(fèi):如果費(fèi)用是用于客戶的差旅支出,例如住宿費(fèi)、交通費(fèi)等,可以計(jì)入“銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)”或“管理費(fèi)用-差旅費(fèi)”科目。 業(yè)務(wù)招待費(fèi):餐費(fèi)通常被視為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的一部分。然而,并非所有的餐費(fèi)都必須計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要根據(jù)具體情況進(jìn)行判斷。如果餐費(fèi)是與業(yè)務(wù)洽談、客戶接待等相關(guān)的,可以計(jì)入“銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”或“管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”科目。 其他費(fèi)用:如果費(fèi)用不屬于上述明確的類別,或者無(wú)法明確與特定的業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān),可以根據(jù)企業(yè)的會(huì)計(jì)政策和實(shí)際情況,計(jì)入其他適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用科目。 在稅務(wù)處理上,企業(yè)需要按照相關(guān)稅法規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅法有一定的限制和扣除標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十三條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。 為了避免稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)在處理這些費(fèi)用時(shí),應(yīng)注意以下幾點(diǎn): 1.保留相關(guān)憑證:確保所有費(fèi)用都有合法的發(fā)票和相關(guān)憑證,以證明費(fèi)用的真實(shí)性和合理性。 2.區(qū)分費(fèi)用性質(zhì):正確區(qū)分不同費(fèi)用的性質(zhì),避免將不屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用計(jì)入該科目。 3.遵循稅法規(guī)定:了解稅法對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用的扣除標(biāo)準(zhǔn)和限制,確保在稅務(wù)申報(bào)時(shí)按照規(guī)定進(jìn)行處理。 4.合理性原則:費(fèi)用的支出應(yīng)具有合理性,與企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān),并且符合行業(yè)慣例和常規(guī)。 5.內(nèi)部管理制度:建立健全的內(nèi)部管理制度,對(duì)費(fèi)用的審批、報(bào)銷和核算進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督。
老師,你好。想問(wèn)一下,如果是銷售人員談業(yè)務(wù)出差的差旅費(fèi)就是酒店、交通費(fèi)也算是業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)算的項(xiàng)目嗎?就是屬于收入0.5%或發(fā)生額60%孰低計(jì)量的部分,還是說(shuō)像可以管理費(fèi)用一樣可以在企業(yè)所得稅的時(shí)候全額計(jì)算費(fèi)用扣除不用調(diào)增?
老師 企業(yè)在邀請(qǐng)客戶在酒店組織會(huì)議,產(chǎn)生的費(fèi)用中對(duì)方給開票有會(huì)議費(fèi)和住宿服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這部分住宿費(fèi)是計(jì)入到銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)呢還是計(jì)入到招待費(fèi)呢?或者是計(jì)入其他?
老師,我們是攝影公司,購(gòu)買的小零食放店里供拍攝的客戶隨便吃,請(qǐng)問(wèn)一下這些零食計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?你說(shuō)計(jì)入銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),我明白,我的問(wèn)題是計(jì)入銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)年報(bào)匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)自動(dòng)取數(shù)管理費(fèi)用,銷售科目也有,填寫加上去,有個(gè)黃色感嘆號(hào),說(shuō)數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬(wàn)多的銷售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 利潤(rùn)表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其實(shí)這個(gè)1萬(wàn)多的費(fèi)用是我們另外一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車票,都是我們的業(yè)務(wù),只是這個(gè)員工是在另外一個(gè)公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,按理來(lái)說(shuō),干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎,我改到差旅費(fèi)里面去行不?這樣就不用改報(bào)表了呢 查起來(lái)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號(hào),硬填這個(gè)數(shù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 這種情況應(yīng)該不是只有我一個(gè)吧,其他公司應(yīng)該也有 的,怎么處理呢老師
所得稅匯算清繳問(wèn)題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦?
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?