沒(méi)必要,按實(shí)際支付金額做賬
老師,銀行存款收到貨款,并同時(shí)開(kāi)出了增值稅專(zhuān)票,第二個(gè)月對(duì)方說(shuō)發(fā)票開(kāi)歪了,退回來(lái)要重新開(kāi)具,我們開(kāi)了紅沖,也開(kāi)了正確的給他,這個(gè)分錄要怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人22年3月5月給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具3%的稅點(diǎn),但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開(kāi)具專(zhuān)票,他們也沒(méi)有抵扣,開(kāi)具22年3月5月的金額都是一樣的,因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)方他們公司換名字了,所以讓我們重新開(kāi)具發(fā)票,我們要繳納重新開(kāi)具專(zhuān)票的稅款嗎?,原來(lái)已經(jīng)申報(bào)已繳納過(guò)稅款。
對(duì)方發(fā)票多開(kāi)了9塊錢(qián),我們也給對(duì)方付款了怎么辦?需要重新開(kāi)嗎。是專(zhuān)票
老師,對(duì)方多開(kāi)了3萬(wàn)發(fā)票過(guò)來(lái),我們賬平不了。讓對(duì)方重新開(kāi)票對(duì)方不同意只同意給我們出具我們私下已付款的證明。這樣能平往來(lái)嗎?
老師您好:請(qǐng)問(wèn),我們?nèi)ツ杲o客戶開(kāi)發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有付錢(qián),現(xiàn)在對(duì)方找銀行貸款,銀行要求出具發(fā)票,去年開(kāi)的發(fā)票銀行不認(rèn),對(duì)方要求我們紅沖重新開(kāi),我們現(xiàn)在紅沖重新開(kāi)的話有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
找代理公司投入的投資款收到的時(shí)候借:銀行存款,貸:實(shí)收資本。這個(gè)錢(qián)還回去的時(shí)候怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲蛋糕店,有自制的蛋糕,有的是加了包裝的小點(diǎn)心,有的是面包沒(méi)有包裝的,請(qǐng)問(wèn)稅率是多少?
老師我有一個(gè)問(wèn)題就是繞不出來(lái),今天是9月15號(hào) 我發(fā)了8月份工資,可是今天我要把個(gè)稅報(bào)了我取數(shù),取8月份數(shù)據(jù)對(duì)嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)從外國(guó)公司駐中國(guó)代表處這里進(jìn)口的機(jī)器設(shè)備,我們公司可以抵扣進(jìn)口增值稅嗎?這個(gè)中國(guó)代表處是開(kāi)不了國(guó)內(nèi)13%的銷(xiāo)售發(fā)票的,所以請(qǐng)問(wèn)若是以這個(gè)代表處的名義幫我們從他們國(guó)外總部進(jìn)口的機(jī)器設(shè)備,我們公司可以抵進(jìn)口增值稅嗎?還是進(jìn)口報(bào)關(guān)單上必須是我們公司的名稱(chēng)才能抵稅?
老師,像我們公司辦了一張單位結(jié)算卡,如何做賬
之前開(kāi)發(fā)票忘了保存xml格式了。現(xiàn)在還能整嗎?操作步驟是啥
請(qǐng)問(wèn)下 外幣戶的定期存款怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,出差人員充值的話費(fèi),做差旅費(fèi)里還是管理費(fèi)用-通訊費(fèi) 公司辦很多卡,業(yè)務(wù)員用的和主播用的。 是不是統(tǒng)一記管理費(fèi)用-通訊費(fèi),便于統(tǒng)計(jì)這個(gè)費(fèi)用的支出
老師現(xiàn)金流量表中提供商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,這是不是指的是現(xiàn)金, 比如有些掛應(yīng)收款款,算不算,或者這是不是取利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 怎么取數(shù)的
老師好,殘保金現(xiàn)在的減免性質(zhì)是分檔征收的嗎
可是存在增值稅發(fā)票抵扣的問(wèn)題啊
稅額按發(fā)票上的,金額倒擠
老師我實(shí)際付款9620,和收到的發(fā)票,怎么做賬才會(huì)平啊,多余的9元掛法人頭上
借:庫(kù)存商品 (9620-進(jìn)項(xiàng)) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 9620
那不是和發(fā)票對(duì)不上了嗎,老師
我知道了老師,最后是動(dòng)的只是庫(kù)存商品的數(shù)據(jù)是吧
是的,你的理解是對(duì)的。