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1月期初應(yīng)付工資余額10萬,當(dāng)月支付12月工資120000,差額2萬分錄怎么做?直接做管理費(fèi)用/工資 還是未分配利潤?

2024-07-18 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-18 17:40

需要在12月補(bǔ)計(jì)提2萬的工資

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快賬用戶2149 追問 2024-07-18 17:53

2023年都匯算清繳了還怎么做12月

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齊紅老師 解答 2024-07-18 17:55

要先在12月計(jì)提,多支付的2萬,才能23年稅前扣除

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快賬用戶2149 追問 2024-07-18 17:59

12月的帳都做完匯繳清算過了,還怎么計(jì)提

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快賬用戶2149 追問 2024-07-18 18:00

現(xiàn)在的分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-07-18 18:01

反結(jié)賬修改12月的憑證,更正23年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后更正申報(bào) 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送-財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢

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快賬用戶2149 追問 2024-07-18 18:04

反結(jié)帳不了,從上面一家財(cái)務(wù)公司拿回來的帳,他們不是用快賬

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齊紅老師 解答 2024-07-18 18:06

借:利潤分配-未分配利潤2 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2 還是得修改上年的報(bào)表,更正申報(bào)

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快賬用戶2149 追問 2024-07-18 18:08

明非沒有未分配利潤?

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齊紅老師 解答 2024-07-18 18:10

你申報(bào)所得稅填表的時(shí)候就是直接調(diào)整利潤分配,所得報(bào)表只要企業(yè)會計(jì)的報(bào)表。自己做賬調(diào)整非限定性凈資產(chǎn)

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需要在12月補(bǔ)計(jì)提2萬的工資
2024-07-18
你好,學(xué)員,因?yàn)槟?月份直接用了未分配利潤,應(yīng)該用營業(yè)收入的
2022-07-16
你好 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬?
2023-07-02
你好; 你是不是 貸方做了管理費(fèi)用; 造成你們 系統(tǒng)數(shù)據(jù)取數(shù)據(jù)不了; 你去反結(jié)賬去改下 把這筆紅沖了或者刪除了。重新做解放負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用去即可 ;
2022-07-26
你好,上年應(yīng)付工資有余額就1月直接支付,然后再1月計(jì)提和支付1月的就可以。
2021-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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