關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出?
在報(bào)稅中應(yīng)交比實(shí)交多2分的賬務(wù)處理是 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那營(yíng)業(yè)外支出下的子科目增加什么
10日企業(yè)被盜丟失E材料500公斤,價(jià)款2000元,該材料的進(jìn)項(xiàng)稅款340元,做乏 計(jì)分錄時(shí)適用的科目包括()。 A. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) B. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) D. 貸:原材料 E. 借:營(yíng)業(yè)外支出
我當(dāng)月應(yīng)交增值稅100元,因?yàn)榧佑?jì)抵減10%,所以結(jié)轉(zhuǎn)我當(dāng)月未交的增值稅的時(shí)候分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅85 營(yíng)業(yè)外收入5 這個(gè)可以作為營(yíng)業(yè)外收入的嗎?
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
借:營(yíng)業(yè)外支出;貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),可以這樣入分錄嗎?
2季度忘了計(jì)提附加稅及所得稅,稅已繳了,在三季度補(bǔ)計(jì)提可以不
電子稅務(wù)局如何增加附屬行業(yè)
公司從外面買的米面糧油發(fā)給員工,當(dāng)作員工福利,這個(gè)視同銷售嗎,需要報(bào)增值稅嗎
重組有關(guān)支出,遣散員工的安置費(fèi)是什么意思呢,用大白話好理解的解釋,感謝老師
電商這個(gè)可以以已收貨的數(shù)據(jù)為依據(jù),記錄當(dāng)月收入嗎
裝修合同按什么類目繳納印花稅?是建設(shè)工程合同還是承攬合同?
老師涂料一進(jìn)一出交消費(fèi)稅
#請(qǐng)問(wèn)# 申報(bào)好的報(bào)表在哪里找出來(lái)打印謝謝!
老師,外地人可以在其他城市注冊(cè)個(gè)體戶嗎
一般納稅人,按摩套件類型的服務(wù)租賃收入稅率是多少個(gè)點(diǎn),
增值稅留抵抵欠(稅款)
抵欠稅應(yīng)該是沖應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
那匯算清繳營(yíng)業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎?
抵欠稅應(yīng)該是 借:.應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 400 ? ? ? 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金100? ? ? ?不能稅前扣除,做納稅調(diào)增 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 500
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 400 營(yíng)業(yè)外支出 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 500這筆分錄要納稅調(diào)增嗎?
為啥同時(shí)出現(xiàn)2個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ?只有滯納金才納稅調(diào)增
借方是銷項(xiàng)稅額,貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額; 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 400 營(yíng)業(yè)外支出 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
關(guān)鍵是你這樣做的目的是啥呢?不是抵欠稅的分錄