你好,營業(yè)外支出可以放到其他里面。

在報稅中應(yīng)交比實交多2分的賬務(wù)處理是 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 那營業(yè)外支出下的子科目增加什么
(2)自產(chǎn)或委托加工用于對外捐贈: 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品(成本價) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (計稅價或公允價或市場價×增值稅稅率) 如果換成借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣可以嗎
22.丙公司為增值稅一般納稅人,2021 年初丙公司把自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,該批商品的實際成 本為 100 萬元,售價為 200 萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 26 萬元, 下列各項關(guān)于丙公司對該項業(yè)務(wù)的會計處理中正確的是( )。 A.借:營業(yè)外收入 226 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26 B.借:營業(yè)外支出 126 貸:庫存商品 100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26 C.借:營業(yè)外支出 226 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26 D.借:營業(yè)外支出 100 貸:庫存商品 100 老師為什么答案是B不是C
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
老師就是我銷項稅多報了0.3,那我借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,老師我想問這個營業(yè)外支出這個后面的數(shù)轉(zhuǎn)走的分錄是什么
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝