你好,分錄時適用的科目包括: A. 貸:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) D. 貸:原材料 E. 借:營業(yè)外支出
疫情減免增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出后月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)? 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,做轉(zhuǎn)出時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),到了月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
10日企業(yè)被盜丟失E材料500公斤,價款2000元,該材料的進項稅款340元,做乏 計分錄時適用的科目包括()。 A. 貸:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) B. 貸:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(銷項稅額) C. 借:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(進項稅額) D. 貸:原材料 E. 借:營業(yè)外支出
多選題(分值3.0分,難度:易)25.20日將E產(chǎn)品200件無償贈送給關(guān)系單位。該產(chǎn)品單位成本每件800元,不含稅對外售價每件1000元,做會計分錄時適用的科目包括()。A.借:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(進項稅額)B.貸:應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅(銷項稅額)C.貸:庫存商品D.借:營業(yè)外支出E.貸:主營業(yè)務(wù)收入
采購紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額 應(yīng)付賬款 認證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣做分錄可以嘛
某生產(chǎn)企業(yè)2021年7月,當月發(fā)生原材料非正常損失2萬元,已知貨物的稅率為13%,下列會計處理正確的是( )。 A 借:待處理財產(chǎn)損益2.26萬 貸:原材料 2 萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 0.26萬 B 借:營業(yè)外支出 2.26萬、貸:原材料 2 萬、貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅) 0.26萬; C 借:管理費用2.26萬、貸: 材料2萬、貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 0.26萬; D 借:待處理財產(chǎn)損益 2萬 貸:原材料2萬
老師,請問銀行退回的以前年度結(jié)算卡服務(wù)費,這樣做分錄對嗎?
沒有余額表怎么錄期初
企業(yè)所得稅申報提示利潤總額小于上期申報金額請核實,這種提示提交申報可以嗎?
老師在嗎? 請問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒有抵扣的進項票,現(xiàn)在這個賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個是怎么申報的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來賬面資產(chǎn)100萬,因公司未來成長性很好,對于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價為50萬,相當于原價100+50萬=150萬,新股東以75萬入股50%股份 會計分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個點分還是1個點分,分錄能不能給我寫下