您好,單個手機(jī)金額*20%計算個稅
老師,我們和別人合伙開了一個公司,股權(quán)比例是70%和30%, 二人的生意獨立經(jīng)營,互不分紅,那這些項目款的結(jié)算要怎么分呀,我現(xiàn)在知道增值稅自己承擔(dān)自己的,但是企業(yè)所得稅這些要怎么分?jǐn)?,因為成本提供不了那么多,肯定要提供一些費用票和福利票來抵扣企業(yè)所得稅,對方要求我們公司做一個財務(wù)制度出來,每個月要分?jǐn)偠嗌??這個要怎么寫呀?
老師,我們是做直播的,公司采購了一批手機(jī)做粉絲福利,手機(jī)價稅合計236670元,我們要代扣代繳個人偶然所得稅,但是不可能再找粉絲收這個個稅,所以我們公司自己承擔(dān)的話,稅費應(yīng)該怎么計算
老師,我們是做直播的,公司采購了一批手機(jī)做粉絲福利,手機(jī)價稅合計236670元,我們要代扣代繳個人偶然所得稅,但是不可能再找粉絲收這個個稅,所以我們公司自己承擔(dān)的話,稅費應(yīng)該怎么計算
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當(dāng)場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€人所得稅報表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個師傅,但是其實去代開發(fā)票那個師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補(bǔ)個稅 可以這樣算嘛?
#提問#老師公司有一筆支出是歐盟認(rèn)證費,我們公司是生產(chǎn)企業(yè)想直接出口,所以有了這個支出,現(xiàn)在稅務(wù)局說這筆境外支出需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅,費用是900歐元,我們企業(yè)承擔(dān)的手續(xù)費25歐元也要代繳稅,這個925歐元轉(zhuǎn)換成人民幣7102.8元,但稅務(wù)局用的公式是默認(rèn)這個7102.8元是稅后金額,用這個金額推出稅前金額約是8365元,用稅前金額再轉(zhuǎn)換成不含稅的計算增值稅和企業(yè)所得稅,問一下這個7102.8元到底屬于稅后金額還是稅前金額?理由是什么?請會的老師回答我的問題,沒遇見的這類問題的不要搶答我的問題,以免耽誤時間,謝謝配合!
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
老師,你確定你的答案嗎
我們公司替粉絲承擔(dān)個稅
確定,偶爾所得沒有減除費用
那我提粉絲交的那部分錢怎么入賬
等于你們承擔(dān)了,這個個稅直接記入營業(yè)外支出