您好,偶然所得的稅率很高的,個(gè)稅稅率20%,就是手機(jī)價(jià)稅合計(jì)計(jì)算的,這個(gè)還不能稅前扣除, 借:營(yíng)業(yè)外支出,在年度匯繳時(shí)要納稅調(diào)增的
老師,我們和別人合伙開了一個(gè)公司,股權(quán)比例是70%和30%, 二人的生意獨(dú)立經(jīng)營(yíng),互不分紅,那這些項(xiàng)目款的結(jié)算要怎么分呀,我現(xiàn)在知道增值稅自己承擔(dān)自己的,但是企業(yè)所得稅這些要怎么分?jǐn)?,因?yàn)槌杀咎峁┎涣四敲炊啵隙ㄒ峁┮恍┵M(fèi)用票和福利票來(lái)抵扣企業(yè)所得稅,對(duì)方要求我們公司做一個(gè)財(cái)務(wù)制度出來(lái),每個(gè)月要分?jǐn)偠嗌??這個(gè)要怎么寫呀?
老師,我們是做直播的,公司采購(gòu)了一批手機(jī)做粉絲福利,手機(jī)價(jià)稅合計(jì)236670元,我們要代扣代繳個(gè)人偶然所得稅,但是不可能再找粉絲收這個(gè)個(gè)稅,所以我們公司自己承擔(dān)的話,稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算
老師,我們是做直播的,公司采購(gòu)了一批手機(jī)做粉絲福利,手機(jī)價(jià)稅合計(jì)236670元,我們要代扣代繳個(gè)人偶然所得稅,但是不可能再找粉絲收這個(gè)個(gè)稅,所以我們公司自己承擔(dān)的話,稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算
老師 請(qǐng)問(wèn)一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅我沒(méi)注意看是代扣代繳的(因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場(chǎng)直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒(méi)做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒(méi)有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅報(bào)表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個(gè)師傅,但是其實(shí)去代開發(fā)票那個(gè)師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個(gè)稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說(shuō)要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話要交2萬(wàn)多的個(gè)稅,我查了就是這個(gè)安裝師傅如果23年都沒(méi)有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補(bǔ)個(gè)稅 可以這樣算嘛?
#提問(wèn)#老師公司有一筆支出是歐盟認(rèn)證費(fèi),我們公司是生產(chǎn)企業(yè)想直接出口,所以有了這個(gè)支出,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)這筆境外支出需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅,費(fèi)用是900歐元,我們企業(yè)承擔(dān)的手續(xù)費(fèi)25歐元也要代繳稅,這個(gè)925歐元轉(zhuǎn)換成人民幣7102.8元,但稅務(wù)局用的公式是默認(rèn)這個(gè)7102.8元是稅后金額,用這個(gè)金額推出稅前金額約是8365元,用稅前金額再轉(zhuǎn)換成不含稅的計(jì)算增值稅和企業(yè)所得稅,問(wèn)一下這個(gè)7102.8元到底屬于稅后金額還是稅前金額?理由是什么?請(qǐng)會(huì)的老師回答我的問(wèn)題,沒(méi)遇見的這類問(wèn)題的不要搶答我的問(wèn)題,以免耽誤時(shí)間,謝謝配合!
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
粉絲自己承擔(dān)的話是手機(jī)價(jià)款的20%.這部分個(gè)稅公司出的話,也是手機(jī)價(jià)款的20%?
您好,是的,都是我們代扣代繳的,不會(huì)因?yàn)檎l(shuí)承擔(dān)稅款變化了
個(gè)人的偶然所得不應(yīng)該是我們付出去的所有嗎,然后依我們付給他的為計(jì)稅已經(jīng)計(jì)算個(gè)稅,然后個(gè)人得到的是扣完個(gè)稅后的價(jià)值嗎
您好,是?的,本來(lái)就應(yīng)該這樣的,個(gè)稅是個(gè)人承擔(dān)的,我們只承擔(dān)贈(zèng)送手機(jī)價(jià)值的部分,但現(xiàn)在您說(shuō)我們要幫粉絲承擔(dān)這個(gè)稅,那我們只能是損失多一些了
是的呢,那個(gè)稅的計(jì)稅已經(jīng)不就應(yīng)該是手機(jī)價(jià)款加個(gè)稅嗎
哦哦,個(gè)稅的計(jì)算就是?手機(jī)價(jià)款*20%
那如果直接發(fā)現(xiàn)金呢,一個(gè)粉絲發(fā)1000的現(xiàn)金
個(gè)稅還是公司自己承擔(dān),也是1000×20%?
您好,那就是給粉絲800元,我們申報(bào)個(gè)稅200元 借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi)? ?1000? ?貸:銀行? ?800? ?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅? ?200 借:?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅? ?200? ?貸:銀行? 200
但是說(shuō)好返粉絲1000,就是要讓他們到手1000的
扣了個(gè)稅再返,粉絲會(huì)覺(jué)得受欺騙
也就是說(shuō)要扣完個(gè)稅給粉絲1000,那這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是多少
哦哦,明白,這就要倒算x*80%=1000,計(jì)算X=1000/0.8=1250
那為什么手機(jī)不是倒退呢
您好,手機(jī)沒(méi)法倒掉呀,手機(jī)是價(jià)格確定好的,上面倒推公司的分錄也是要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出250不能稅前扣除的,
不能理解,返手機(jī)和返現(xiàn)金不是一種行為嗎,一個(gè)是物,一個(gè)是現(xiàn)金,計(jì)稅依據(jù)不一樣
現(xiàn)在越來(lái)越懷疑學(xué)堂的專業(yè)水平了
您好,因?yàn)槟f(shuō)要實(shí)實(shí)在在給到客戶1000元,就是稅后的,1000%2B個(gè)稅=我們花的錢,這里本來(lái)客戶是只有800的,您說(shuō)一定要給客戶1000元, 2.粉絲實(shí)實(shí)在在拿到手機(jī),個(gè)稅我們承擔(dān),手機(jī)(價(jià)值是確定的)%2B個(gè)稅=我們花的錢,這里客戶是拿走了手機(jī),但客戶不會(huì)出個(gè)稅的錢,個(gè)稅是我們承擔(dān)的,咱要倒算的交的個(gè)稅多,老板也不開心呀,倒算是個(gè)稅=(手機(jī)%2B個(gè)稅)*20%,這樣計(jì)稅基礎(chǔ)變大了,我們開公司又不是只想著多交稅是不是呀