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稅務(wù)局通知取得異常增值稅扣稅憑證要求做進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做賬

2024-07-14 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-14 17:33

您好,這個的話之前是做的原材料借方還是成本費用???? 需要看這個

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快賬用戶2832 追問 2024-07-14 17:34

之前是做的原材料

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齊紅老師 解答 2024-07-14 17:35

借 原材料? 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2832 追問 2024-07-14 17:43

如果是修理用的材料可以借管理費用嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-14 17:43

可以,那個是可以做管理費的

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快賬用戶2832 追問 2024-07-14 18:49

后面還要做什么分錄

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齊紅老師 解答 2024-07-14 21:52

借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出? 借??應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅 其他沒了

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您好,這個的話之前是做的原材料借方還是成本費用???? 需要看這個
2024-07-14
您好,是正式業(yè)務(wù)嗎?原材料是否已領(lǐng)用記錄成本原材料是否已領(lǐng)用記錄成本,應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2022-04-13
你好,抵扣的當月做更正申報的
2024-05-14
那么在當時附表2 進項轉(zhuǎn)出欄填對應(yīng)的負數(shù)金額,可以抵扣了
2024-10-23
您好,同學,之前做的什么分錄呢
2023-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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