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老師,一般納稅人人力資源外包,增值稅按全額納稅,企業(yè)所得稅怎么算呢?比如合同總金額10萬,一張開98000(代發(fā)工資和代繳保險),一張開2000(收對方的手續(xù)費,也就是收入),98000是我們的成本,因為這98000我們后期會通過銀行代發(fā)工資和代繳保險,稅務局會認可這98000成本嗎?

2025-08-08 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-08 19:28

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-08 19:30

您好,一般納稅人人力資源外包業(yè)務中,增值稅只對2000元手續(xù)費收入征稅,98000元代發(fā)工資和代繳保險不計入增值稅銷售額;企業(yè)所得稅方面,98000元可以作為成本扣除,但必須有完整證據(jù)鏈包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、社保繳納憑證和代付協(xié)議等證明真實性,2000元手續(xù)費計入收入總額計算企業(yè)所得稅。

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快賬用戶7268 追問 2025-08-08 19:33

老師,您回答的增值稅是勞務派遣差額征收,我說的是人力資源外包,人力資源外包不能按差額繳納增值稅

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齊紅老師 解答 2025-08-08 19:42

?您好,增值稅方面,您不需要按10萬全額交稅,而是只對那2000元的手續(xù)費交稅,98000元的代發(fā)工資和代繳保險部分不算在增值稅里。企業(yè)所得稅方面,只要您有完整的工資發(fā)放和保險繳納記錄,98000元可以作為成本抵扣,您只需要按實際賺的2000元來計算企業(yè)所得稅。

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快賬用戶7268 追問 2025-08-08 19:51

老師,2000交增值稅?請問10萬發(fā)票稅率按多少開?

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齊紅老師 解答 2025-08-08 19:55

?可以這樣注釋,但需要補充說明:月度目標=年度目標/12個月這個算法是平均值,實際業(yè)務可能有淡旺季差別,而且表格里年度目標的具體數(shù)值還沒定下來,所以現(xiàn)在算出來的月度目標僅供參考,等年度目標確定后需要再調(diào)整。建議加上這句話:注:年度目標值待定,當前月度目標為估算值,實際執(zhí)行需根據(jù)業(yè)務情況調(diào)整。

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快賬用戶7268 追問 2025-08-08 19:58

老師,98000發(fā)票按6%開具,2000元發(fā)票也按6%開具,2000元交增值稅?那98000發(fā)票不交增值稅稅務局能干嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-08 19:59

對不起,網(wǎng)不好串了,我選 把上面那個回答下 如果按全額10萬開票,稅率一般是6%,增值稅大概要交5660元多一點。不過,如果符合差額計稅政策,您也可以只對那2000元手續(xù)費部分交稅,這樣稅額會少很多。

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齊紅老師 解答 2025-08-08 20:01

?您好,不行哦,稅務局肯定不會同意。98000元是代發(fā)工資和代繳保險的錢,這部分本來就不該交增值稅,要是也按6%開票交稅,就違反規(guī)定了。只有那2000元的手續(xù)費才要交增值稅。如果98000元也交了稅,稅務局會覺得你多交了不該交的部分,這是不符合差額征稅政策的。

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你好,對,工資部分不能開專票
2021-01-31
你好,你的具體問題是什么
2024-12-09
你好 ①兩張發(fā)票,可以一張5%增值稅專用發(fā)票,一張增值稅普通發(fā)票。 一般普票是差額的5%? 發(fā)票用差額方式開 備注欄備注支付支付給外派員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金 看開票的金額 ,,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給外派員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅 專票是相應的服務費用或管理費用 正常方式計算納稅 6%的稅率
2022-12-18
你好,差額征稅按征收率5%開具
2021-01-31
你好同學,應該工資表中基數(shù)應把個人社保和個人承擔的個稅算在工資表基數(shù)前合計成總數(shù),要不社?;鶖?shù)和匯算清繳時候的三費基數(shù)都不對
2020-11-15
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