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購進貨物,錢已經付了,我6月份購進的貨物,對方8月份才開票給我,應該如何做會計分錄

2024-07-12 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-12 17:39

你好!你貨是什么時候拿到的

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快賬用戶2370 追問 2024-07-12 17:42

8月份拿貨得

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齊紅老師 解答 2024-07-12 17:44

你好!這樣的話,你應該6月借預付賬款 貸銀行存款

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快賬用戶2370 追問 2024-07-12 17:50

老師假如是6月份拿的貨呢,不是當月開票怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-07-12 17:51

你好!這個你可以先暫估貨物

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你好!你貨是什么時候拿到的
2024-07-12
你好做暫估借庫存商品貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品做這個。
2022-10-21
首先啊,你收到的錢是你的收入,那你的成本,即便你沒有把錢付出去,你也可以做成本啊,并不一定說要付了錢才能夠做成本。
2022-10-18
您好,借應付賬款,貸銀行存款。是的,您的處理非常正確
2022-10-03
收到紅字發(fā)票,沖減原進項稅額。會計分錄:借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:銀行存款 貸:原材料
2024-09-06
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