同學(xué)你好 有一個(gè)更正申報(bào)
個(gè)稅申報(bào)本月有稅額,已繳納,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)報(bào)表有誤,需要更正,怎么辦?直接更正嗎?那繳納了的個(gè)稅會(huì)怎么樣?
老師,我11月份申報(bào)印花稅的時(shí)候少申報(bào)了,現(xiàn)在在12月是去更正申報(bào)嗎?更正申報(bào)的話,是否需要加上我11月已申報(bào)的金額,可是11月的印花稅也已經(jīng)繳納了
增值稅申報(bào)稅款已經(jīng)繳納了、發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了、可以更正申報(bào)么
老師 6月份個(gè)稅我更正申報(bào)了,6月份上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)嗎,個(gè)稅7月份已經(jīng)扣繳了
老師,你好,12月份憑證里銷售費(fèi)用錄錯(cuò)數(shù)了,多錄了2千多塊錢,怎么更正 已經(jīng)結(jié)賬了 也申報(bào)了 稅款也繳納了
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師